泗湖山镇2022年部门预算公开说明

索 引 号:4309810018/2022-1585711 发布机构:沅江市泗湖山 发文日期:2022-05-23 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站





第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况
(一)职能职责
镇政府的主要工作职责包括:贯彻执行法律政策,不断推进民主建设;加快发展农村经济,切实增加农民收入;推行政务公开,扩大农民的知情权与参与权;提髙社会管理水平,创造良好发展环境;积极发展公益事业,提供公共服务保障;大力加强综合治理,有效维护社会稳定。
二、部门预算单位构成
根据单位人员性质与机构职能,我镇内设部门单位7个,包括:行政、财政、计生、经管、农业村镇、广播和其他,全部纳入2022年部门预算编制范围。
三、部门预算人员构成
截止2021年12月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制201人。其中:实有在职人员110人,离退休人员78人,遗属13人。
四、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入。2021年本部门收入预算2056.83万元,其中,一般公共预算拨款2056.83万元。收入较去年增加1005.63万元,主要是由于人员经费增加以及项目类非税收入增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算2056.83万元,其中,一般公共服务1383.66万元,社会保障和就业5万元,卫生健康支出18.3万元,节能环保支出20万元,城乡社区支出521.33万元,农林水支出39.2万元,住房保障69.44万元。支出较去年增加1005.63万元,其中基本支出增加299.45万元,项目支出增加706.18万元。
其中基本支出较上年增加主要是由于我镇实有人数较上年有所增加,项目支出增加是因为镇区建设项目的增加。
五、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2056.83万元,其中,一般公共服务支出1383.66万元,占67.27%;社会保障和就业5万元,占0.24%;卫生健康支出18.3万元,占0.88%;节能环保支出20万元,占0.97%;住房保障69.44万元,占3.38%;城乡社区支出521.23万元,占25.36%;农林水支出39.3万元,占1.9%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1052.7万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1004.13万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括征兵工作项目、安全生产项目、抚恤项目、乡村振兴项目、净下洲免费通行项目、经济工作项目、机构运转保障项目、综治维稳项目、民政救济抚恤移民补助项目、计划生育项目、环保项目、小城镇基础设施建设项目、乡村道路项目、水利设施建设防汛抗旱项目、村级运转项目、公墓管理项目、其他项目。其中:征兵工作项目1万元,主要用于完成工作目标,确保征兵工作顺利开展;安全生产项目15万元,主要用于完成工作目标,确保镇区的生产生活安全;抚恤项目8.4万元,主要用于完成工作目标,保证抚恤工作顺利进行;乡村振兴项目15万元,主要用于完成工作目标,提高乡村振兴工作成效;净下洲免费通行项目49万元,主要用于确保净下洲轮渡通行工作的顺利进行;经济工作项目4万元,主要用于确保经济工作的顺利开展,完成既定经济工作目标;机构运转保障项目168万元,主要用于保障机关正常的运转;综治维稳项目15万元,主要用于完成综治维稳工作目标,确保维稳工作的顺利开展;民政救济抚恤移民补助项目5万元,主要用于民政统筹安排的救济、抚恤、移民补助资金的发放,确保对困难群众的支持工作顺利开展;计划生育项目18.3万元,主要用于完成计划生育工作目标,确保工作成效;环保项目20万元,主要用于达到工作目标,维护环保工作的顺利进行;小城镇基础设施建设项目521.23万元,主要用于小城镇基础设施的建设,确保镇区基础设施建设项目如期完成;乡村道路项目6.2万元,主要用于建设村级公路建设,确保乡村道路建设工作顺利开展;水利设施建设防汛抗旱项目15万元,主要用于水利设施的基础建设与维护,同时确保防汛抗旱工作的顺利开展;村级运转项目18万元,主要用于保障村级的日常工作运转、保证村级工作的顺利进行;其他项目125万元,包括公墓管理90万元,主要用于镇区公墓的日常运转等。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款165万元,比2021年预算增加82.75万元,上升1.01%。增加原因为人员增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为7万元,其中,公务接待费5万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3万元,主要减少原因是公务用车运行维护费减少。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算2.5万元,拟召开有关乡镇中心工作等会议,主要包含传达乡镇中心工作、及各项工作安排部署会议等内容。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2056.83万元,其中,基本支出1052.7万元,项目支出1004.13万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2022年泗湖山镇部门预算公开表.xlsx
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】