四季红镇2021年部门预算说明

索 引 号:4309810018/2021-1428184 发布机构:沅江市四季红镇 发文日期:2021-02-08 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

    

一、沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明

二、2021年市沅江市四季红镇部门预算公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出 (按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

25、经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类)

26、经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

292021年度单位项目支出预算绩效目标申报表

302021年度部门整体支出预算绩效目标申报表

 

沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明

                                        ——2021年部门预算说明

根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市四季红镇2021年部门预算编制说明如下:

一、 工作职责

四季红镇是柘溪水库外迁移民洞庭湖三个集中安置区之一,1966年湖南省人民政府为安置柘溪水库移民,在大通湖内垸靠军垦农场东侧,新围垦了集雨面积为2.2万亩一个小垸,并成立了四季红人民公社(现为四季红镇),当时规划安置移民6000人,实际移民时因各种历史原因却安置了10800人,超员安置了原定规划人数的80%。其位置东凭大通湖大桥,西与南湾湖部队农场接壤,南与阳罗洲镇隔河相望,北临大通湖渔场。目前四季红镇登记移民人口为22412人,居住在四季红镇从事农业生产且符合后期扶持政策的移民为17200人,现有耕地面积16450亩,实际人均耕地不足0.8亩,不足邻近乡、场人均耕地面积的三分之一,自然条件较差,地面平均高程26.5米,最低地面高程仅24.3米,辖七村一社区。

 

二、部门预算单位构成 

我镇内设站所8个,全部纳入2021年预算编制范围。

三、部门预算人员构成

截止202012月(预算编制时间),我系统纳入部门预算编制73人。其中:实有在职人员54人,离退休人员15人,遗属4人。

四、2021年收支预算

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

(一)收入预算

2021年单位预算收入824.245万元,其中:一般公共预算拨款491.995万元,纳入公共预算管理的非税拨款2.25万元,纳入专户管理的非税收入330万元.

(二)支出预算

2021年单位预算支出824.245万元,其中:

1、按支出项目类别分:

基本支出458.045万元,分别为:人员经费支出406.795万元,公用经费支出51.25万元,主要是腐乳单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出366.2万元.

2、按支出功能分类股目:

2010301 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 328.052万元;

2010302  一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)22万元;

2010601  行政运行(财政事务)33.249万元;

2070101  行政运行(文化)14.306万元;

2070102  一般行政管理事务(文化)10万元

2080899  其他优抚支出1.3万元;

2100102  一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)18万元;

2100716  计划生育机构26.64万元;

2100717  计划生育服务5.3万元;

2110102  一般行政管理事务(环境保护管理事务)20万元;

2120303  小城镇基础设施建设45万元;

2130101  行政运行(农业)78.334万元;

2130102  一般行政管理事务(农业)25万元;

2130108  病虫害控制8万元;

2130122  农业生产发展20万元;

2130302  一般行政管理事务(水利)95万元;

2130502  一般行政管理事务(扶贫)10万元

2130705 对村民委员会和村党支部的补助4.3万元;

2140106 公路养护(公路水路运输)27.3万元;

2210201  住房公积金32.464万元;

3、按支出经济分类股目:

工资福利支出404.851万元;

商品和服务支出51.25万元;

对个人和家庭的补助支出1.944万元;

项目支出366.2万元;

2021年全年收支预算平衡。

五、其他重要事项

(一)机关运行经费执行情况

2021年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款494.245万元,比2020年预算增加2.31万元,上升0.5%。增加原因为人员增加。

   (二)“三公”经费情况

2021年,我系统 “三公”经费财政拨款预算数2.5万元,其中:公务接待费1.8万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费0.7万元。同比上年减少1.462万元,减少原因为例行节约。

(三)国有资产占用使用情况

    截止20201230日,我单位共有车辆3辆,分别为公务用车1辆、消防车1辆,资产总净值为22.98万元,分别是0.1万元、22.88万元;通用设备47台,资产净值32.8678万元;家具、用具46台,资产净值5.697万元等等,所有资产总净值61.5448万元。

(五)预算绩效评价情况

2021年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额824.245万元,其中,基本支出468.045万元,项目支出356.2万元。

综合维稳项目绩效评价:项目金额45万元,完成维稳目标,达到维稳成效,保证综合维稳工作开展。

腐乳项目绩效评价:项目金额20万元,完成腐乳目标,达到腐乳成效,保证机关运行腐乳工作开展。

党建项目绩效评价:项目金额2万元,完成工作目标,达到工作开展成效,保证腐乳工作开展。

文化项目绩效评价:项目金额10万元,完成工作目标,达到文化成效,保证文化工作开展。

抚恤项目绩效评价:项目金额1.3万元,完成工作目标,达到工作开展成效,保证抚恤工作开展。

计生项目绩效评价:项目金额18万元,完成工作目标,达到计生成效,保证计生工作开展。

计育项目绩效评价:项目金额5.3万元,完成工作目标,达到计育成效,保证计育工作开展。

环保项目绩效评价:项目金额20万元,完成工作目标,达到环保成效,保证环保工作开展。

小城镇建设维护项目绩效评价:项目金额45万元,完成工作目标,达到小城镇建设维护成效,保证小城镇建设维护工作开展。

农业项目绩效评价:项目金额25万元,完成工作目标,达到农业成效,保证乡村农业工作开展。

动物防疫项目绩效评价:项目金额8万元,完成工作目标,达到动物防疫成效,保证动物防疫工作开展。

虾稻养殖项目绩效评价:项目金额20万元,完成工作目标,达到虾稻养殖工作成效,保证虾稻养殖工作开展。

防汛抗旱项目绩效评价:项目金额95万元,完成工作目标,达到防汛抗旱成效,保证防汛抗旱工作开展。

扶贫项目绩效评价:项目金额10万元,完成工作目标,达到扶贫成效,保证扶贫工作开展。

村级管理项目绩效评价:项目金额4.3万元,完成工作目标,达到村级管理成效,保证村级管理工作开展。

村级道路项目绩效评价:项目金额27.3万元,完成工作目标,达到村级道路成效,保证村级道路工作开展。

六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

沅江市单位预算公开表(30张)_(007008)四季红镇.xls
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