黄茅洲镇2022年度部门决算

索 引 号:4309810018/2023-1812039 发布机构:沅江市黄茅洲镇 发文日期:2023-07-14 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

 


目录

第一部分 沅江市黄茅洲镇人民政府概况

一、单位情况

二、当年取得的主要事业成效

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度收入支出预算执行情况分析

一、收入支出预算安排情况

二、收入支出预算执行情况

三、年末结转和结余情况

四、与预算支出相关的其他指标分析

五、绩效目标完成情况

当年预算执行及绩效管理中存在的问题、原因及改进措施

部分 本年度部门决算等财务工作开展情况

 

 

 

 

 

第一部分 

 

沅江市黄茅洲镇人民政府 概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

黄茅洲镇人民政府同全国其他镇镇政府一样,是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元,具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任,有促进地区经济发展,提供公共服务的职能。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

     2022年本单位由党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站等部门组成。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

2022年本单位年末实有人数117人,比上年变动了减少11人。人员变化的主要原因是:一是退休人员增加,二是选调考出。

(二)当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动,走基层,大下访,体民情,入民心。全面完成了黄茅洲镇2022年发展各项工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算表

 

 

 

 

 

财决批复01表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,684.24

一、一般公共服务支出

32

1,716.13

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

585.26

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

1.69

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

40.09

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

42.40

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

4.30

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

114.00

八、其他收入

8

1,225.31

八、社会保障和就业支出

39

593.67

 

9

 

九、卫生健康支出

40

34.86

 

10

 

十、节能环保支出

41

684.65

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

1,051.77

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,293.98

 

13

 

十三、交通运输支出

44

71.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

40.40

 

19

 

十九、住房保障支出

50

67.64

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

172.03

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

50.38

 

23

 

二十三、其他支出

54

129.29

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

5,494.81

本年支出合计

58

6,108.27

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

703.17

年末结转和结余

60

89.70

 

30

 

 

61

 

总计

31

6,197.97

总计

62

6,197.97

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

    1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,494.81

4,269.50

 

 

 

 

1,225.31

201

一般公共服务支出

1,717.83

1,703.73

 

 

 

 

14.10

20101

人大事务

6.64

6.64

 

 

 

 

 

2010108

  代表工作

4.80

4.80

 

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

1.84

1.84

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,651.85

1,637.75

 

 

 

 

14.10

2010301

  行政运行

1,381.24

1,381.24

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

238.63

238.63

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

31.98

17.88

 

 

 

 

14.10

20106

财政事务

23.00

23.00

 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

20107

税收事务

2.63

2.63

 

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

2.63

2.63

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

4.08

4.08

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

2.08

2.08

 

 

 

 

 

2012950

  事业运行

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20132

组织事务

5.64

5.64

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

5.64

5.64

 

 

 

 

 

20134

统战事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

20.00

20.00

 

 

 

 

 

203

国防支出

1.69

1.69

 

 

 

 

 

20306

国防动员

1.69

1.69

 

 

 

 

 

2030607

  民兵

1.69

1.69

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

40.09

40.09

 

 

 

 

 

20401

武装警察部队

6.54

6.54

 

 

 

 

 

2040199

  其他武装警察部队支出

6.54

6.54

 

 

 

 

 

20402

公安

33.55

33.55

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

16.05

16.05

 

 

 

 

 

2040220

  执法办案

2.50

2.50

 

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

42.40

42.40

 

 

 

 

 

20501

教育管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

39.40

39.40

 

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

39.40

39.40

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

4.30

4.30

 

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.50

0.50

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

3.80

3.80

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3.80

3.80

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

24.00

21.00

 

 

 

 

3.00

20701

文化和旅游

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

11.00

11.00

 

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20703

体育

3.00

 

 

 

 

 

3.00

2070399

  其他体育支出

3.00

 

 

 

 

 

3.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

7.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

598.56

474.70

 

 

 

 

123.86

20801

人力资源和社会保障管理事务

42.40

41.95

 

 

 

 

0.45

2080107

  社会保险业务管理事务

16.25

15.81

 

 

 

 

0.45

2080109

  社会保险经办机构

26.15

26.15

 

 

 

 

 

20807

就业补助

6.59

0.77

 

 

 

 

5.82

2080799

  其他就业补助支出

6.59

0.77

 

 

 

 

5.82

20808

抚恤

96.40

96.40

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

84.09

84.09

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

12.31

12.31

 

 

 

 

 

20810

社会福利

82.38

51.70

 

 

 

 

30.68

2081002

  老年福利

80.68

50.00

 

 

 

 

30.68

2081004

  殡葬

1.70

1.70

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

24.10

12.60

 

 

 

 

11.50

2081104

  残疾人康复

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业

6.60

6.60

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

13.50

2.00

 

 

 

 

11.50

20819

最低生活保障

26.12

26.12

 

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

26.12

26.12

 

 

 

 

 

20820

临时救助

48.98

48.68

 

 

 

 

0.30

2082001

  临时救助支出

48.98

48.68

 

 

 

 

0.30

20821

特困人员救助供养

179.27

179.27

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

179.27

179.27

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

17.00

17.00

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

0.21

0.21

 

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

0.21

0.21

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

75.11

 

 

 

 

 

75.11

2089999

  其他社会保障和就业支出

75.11

 

 

 

 

 

75.11

210

卫生健康支出

33.91

18.19

 

 

 

 

15.72

21004

公共卫生

12.19

12.19

 

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

12.19

12.19

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

1.60

 

 

 

 

 

1.60

2100799

  其他计划生育事务支出

1.60

 

 

 

 

 

1.60

21014

优抚对象医疗

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

6.00

6.00

 

 

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

14.12

 

 

 

 

 

14.12

2109999

  其他卫生健康支出

14.12

 

 

 

 

 

14.12

211

节能环保支出

132.00

108.00

 

 

 

 

24.00

21103

污染防治

55.00

55.00

 

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

55.00

55.00

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

27.00

3.00

 

 

 

 

24.00

2110404

  生物及物种资源保护

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2110499

  其他自然生态保护支出

24.00

 

 

 

 

 

24.00

21199

其他节能环保支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

2119999

  其他节能环保支出

50.00

50.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,097.27

488.90

 

 

 

 

608.37

21201

城乡社区管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,013.02

447.90

 

 

 

 

565.12

2120801

  征地和拆迁补偿支出

565.12

 

 

 

 

 

565.12

2120803

  城市建设支出

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

442.90

442.90

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

39.00

39.00

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

43.25

 

 

 

 

 

43.25

2129999

  其他城乡社区支出

43.25

 

 

 

 

 

43.25

213

农林水支出

1,253.19

954.24

 

 

 

 

298.96

21301

农业农村

312.92

19.83

 

 

 

 

293.10

2130121

  农业结构调整补贴

14.63

14.63

 

 

 

 

 

2130122

  农业生产发展

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2130126

  农村社会事业

9.00

 

 

 

 

 

9.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

21.00

3.00

 

 

 

 

18.00

2130199

  其他农业农村支出

268.10

2.00

 

 

 

 

266.10

21302

林业和草原

30.90

30.90

 

 

 

 

 

2130205

  森林资源培育

30.90

30.90

 

 

 

 

 

21303

水利

80.00

80.00

 

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

28.00

28.00

 

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

40.00

40.00

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

245.46

242.96

 

 

 

 

2.50

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

245.46

242.96

 

 

 

 

2.50

21307

农村综合改革

560.55

560.55

 

 

 

 

 

2130701

  对村级公益事业建设的补助

164.20

164.20

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

243.35

243.35

 

 

 

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

150.00

150.00

 

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

23.36

20.00

 

 

 

 

3.36

2139999

  其他农林水支出

23.36

20.00

 

 

 

 

3.36

214

交通运输支出

71.00

41.00

 

 

 

 

30.00

21401

公路水路运输

41.00

41.00

 

 

 

 

 

2140104

  公路建设

26.00

26.00

 

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

21499

其他交通运输支出

30.00

 

 

 

 

 

30.00

2149999

  其他交通运输支出

30.00

 

 

 

 

 

30.00

220

自然资源海洋气象等支出

40.40

31.00

 

 

 

 

9.40

22001

自然资源事务

40.40

31.00

 

 

 

 

9.40

2200199

  其他自然资源事务支出

40.40

31.00

 

 

 

 

9.40

221

住房保障支出

67.64

67.64

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.64

67.64

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

67.64

67.64

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

172.03

172.03

 

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

172.03

172.03

 

 

 

 

 

2220199

  其他粮油物资事务支出

172.03

172.03

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

42.18

19.23

 

 

 

 

22.95

22401

应急管理事务

36.18

13.23

 

 

 

 

22.95

2240199

  其他应急管理支出

36.18

13.23

 

 

 

 

22.95

22499

其他灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

6.00

6.00

 

 

 

 

 

229

其他支出

156.31

81.36

 

 

 

 

74.95

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.86

20.86

 

 

 

 

 

2290401

  其他政府性基金安排的支出

20.86

20.86

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

60.50

60.50

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

52.00

52.00

 

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.50

8.50

 

 

 

 

 

22999

其他支出

74.95

 

 

 

 

 

74.95

2299999

  其他支出

74.95

 

 

 

 

 

74.95

注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—2.%d —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,108.27

1,448.89

4,659.39

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,716.13

1,381.24

334.89

 

 

 

20101

人大事务

6.64

 

6.64

 

 

 

2010108

  代表工作

4.80

 

4.80

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

1.84

 

1.84

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,650.15

1,381.24

268.91

 

 

 

2010301

  行政运行

1,381.24

1,381.24

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

238.63

 

238.63

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

30.28

 

30.28

 

 

 

20106

财政事务

23.00

 

23.00

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

20107

税收事务

2.63

 

2.63

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

2.63

 

2.63

 

 

 

20129

群众团体事务

4.08

 

4.08

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

2.08

 

2.08

 

 

 

2012950

  事业运行

2.00

 

2.00

 

 

 

20132

组织事务

5.64

 

5.64

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

5.64

 

5.64

 

 

 

20134

统战事务

4.00

 

4.00

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

4.00

 

4.00

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

20.00

 

20.00

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

20.00

 

20.00

 

 

 

203

国防支出

1.69

 

1.69

 

 

 

20306

国防动员

1.69

 

1.69

 

 

 

2030607

  民兵

1.69

 

1.69

 

 

 

204

公共安全支出

40.09

 

40.09

 

 

 

20401

武装警察部队

6.54

 

6.54

 

 

 

2040199

  其他武装警察部队支出

6.54

 

6.54

 

 

 

20402

公安

33.55

 

33.55

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

16.05

 

16.05

 

 

 

2040220

  执法办案

2.50

 

2.50

 

 

 

2040299

  其他公安支出

15.00

 

15.00

 

 

 

205

教育支出

42.40

 

42.40

 

 

 

20501

教育管理事务

3.00

 

3.00

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

3.00

 

3.00

 

 

 

20502

普通教育

39.40

 

39.40

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

39.40

 

39.40

 

 

 

206

科学技术支出

4.30

 

4.30

 

 

 

20601

科学技术管理事务

0.50

 

0.50

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.50

 

0.50

 

 

 

20699

其他科学技术支出

3.80

 

3.80

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

3.80

 

3.80

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

114.00

 

114.00

 

 

 

20701

文化和旅游

104.00

 

104.00

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

11.00

 

11.00

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

93.00

 

93.00

 

 

 

20703

体育

3.00

 

3.00

 

 

 

2070399

  其他体育支出

3.00

 

3.00

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

 

7.00

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

7.00

 

7.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

593.67

 

593.67

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

42.40

 

42.40

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

16.25

 

16.25

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

26.15

 

26.15

 

 

 

20807

就业补助

6.59

 

6.59

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

6.59

 

6.59

 

 

 

20808

抚恤

96.40

 

96.40

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

84.09

 

84.09

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

12.31

 

12.31

 

 

 

20810

社会福利

70.50

 

70.50

 

 

 

2081002

  老年福利

68.80

 

68.80

 

 

 

2081004

  殡葬

1.70

 

1.70

 

 

 

20811

残疾人事业

24.10

 

24.10

 

 

 

2081104

  残疾人康复

4.00

 

4.00

 

 

 

2081105

  残疾人就业

6.60

 

6.60

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

13.50

 

13.50

 

 

 

20819

最低生活保障

26.12

 

26.12

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

26.12

 

26.12

 

 

 

20820

临时救助

48.68

 

48.68

 

 

 

2082001

  临时救助支出

48.68

 

48.68

 

 

 

20821

特困人员救助供养

186.56

 

186.56

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

186.56

 

186.56

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

17.00

 

17.00

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

17.00

 

17.00

 

 

 

20825

其他生活救助

0.21

 

0.21

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

0.21

 

0.21

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

75.11

 

75.11

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

75.11

 

75.11

 

 

 

210

卫生健康支出

34.86

 

34.86

 

 

 

21004

公共卫生

12.19

 

12.19

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

12.19

 

12.19

 

 

 

21007

计划生育事务

1.60

 

1.60

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

1.60

 

1.60

 

 

 

21014

优抚对象医疗

6.00

 

6.00

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

6.00

 

6.00

 

 

 

21099

其他卫生健康支出

15.07

 

15.07

 

 

 

2109999

  其他卫生健康支出

15.07

 

15.07

 

 

 

211

节能环保支出

684.65

 

684.65

 

 

 

21103

污染防治

55.00

 

55.00

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

55.00

 

55.00

 

 

 

21104

自然生态保护

27.00

 

27.00

 

 

 

2110404

  生物及物种资源保护

3.00

 

3.00

 

 

 

2110499

  其他自然生态保护支出

24.00

 

24.00

 

 

 

21199

其他节能环保支出

602.65

 

602.65

 

 

 

2119999

  其他节能环保支出

602.65

 

602.65

 

 

 

212

城乡社区支出

1,051.77

 

1,051.77

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

967.52

 

967.52

 

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

519.62

 

519.62

 

 

 

2120803

  城市建设支出

5.00

 

5.00

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

442.90

 

442.90

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

39.00

 

39.00

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

39.00

 

39.00

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

43.25

 

43.25

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

43.25

 

43.25

 

 

 

213

农林水支出

1,293.98

 

1,293.98

 

 

 

21301

农业农村

353.56

 

353.56

 

 

 

2130121

  农业结构调整补贴

14.63

 

14.63

 

 

 

2130122

  农业生产发展

0.20

 

0.20

 

 

 

2130126

  农村社会事业

9.00

 

9.00

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

21.00

 

21.00

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

308.73

 

308.73

 

 

 

21302

林业和草原

30.90

 

30.90

 

 

 

2130205

  森林资源培育

30.90

 

30.90

 

 

 

21303

水利

80.00

 

80.00

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

4.00

 

4.00

 

 

 

2130305

  水利工程建设

28.00

 

28.00

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

40.00

 

40.00

 

 

 

2130399

  其他水利支出

8.00

 

8.00

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

245.61

 

245.61

 

 

 

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

245.61

 

245.61

 

 

 

21307

农村综合改革

560.55

 

560.55

 

 

 

2130701

  对村级公益事业建设的补助

164.20

 

164.20

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

243.35

 

243.35

 

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

150.00

 

150.00

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

3.00

 

3.00

 

 

 

21399

其他农林水支出

23.36

 

23.36

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

23.36

 

23.36

 

 

 

214

交通运输支出

71.00

 

71.00

 

 

 

21401

公路水路运输

41.00

 

41.00

 

 

 

2140104

  公路建设

26.00

 

26.00

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

15.00

 

15.00

 

 

 

21499

其他交通运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

2149999

  其他交通运输支出

30.00

 

30.00

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

40.40

 

40.40

 

 

 

22001

自然资源事务

40.40

 

40.40

 

 

 

2200199

  其他自然资源事务支出

40.40

 

40.40

 

 

 

221

住房保障支出

67.64

67.64

 

 

 

 

22102

住房改革支出

67.64

67.64

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

67.64

67.64

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

172.03

 

172.03

 

 

 

22201

粮油物资事务

172.03

 

172.03

 

 

 

2220199

  其他粮油物资事务支出

172.03

 

172.03

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

50.38

 

50.38

 

 

 

22401

应急管理事务

36.18

 

36.18

 

 

 

2240199

  其他应急管理支出

36.18

 

36.18

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.20

 

8.20

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

8.20

 

8.20

 

 

 

22499

其他灾害防治及应急管理支出

6.00

 

6.00

 

 

 

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

6.00

 

6.00

 

 

 

229

其他支出

129.29

 

129.29

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

20.86

 

20.86

 

 

 

2290401

  其他政府性基金安排的支出

20.86

 

20.86

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

60.50

 

60.50

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

52.00

 

52.00

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.50

 

8.50

 

 

 

22999

其他支出

47.93

 

47.93

 

 

 

2299999

  其他支出

47.93

 

47.93

 

 

 

注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

    2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    3.本表批复到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 3.%d —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,684.24

一、一般公共服务支出

33

1,703.73

1,703.73

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

585.26

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

1.69

1.69

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

40.09

40.09

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

42.40

42.40

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

4.30

4.30

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

21.00

21.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

474.70

457.70

17.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

18.19

18.19

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

108.00

108.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

488.90

2.00

486.90

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

954.24

954.24

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

41.00

41.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

31.00

31.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

67.64

67.64

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

172.03

172.03

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

27.43

27.43

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

81.36

 

81.36

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

4,269.50

本年支出合计

59

4,277.70

3,692.44

585.26

 

年初结转和结余

28

8.20

年末结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

8.20

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

4,277.70

总计

64

4,277.70

3,692.44

585.26

 

注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 4 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

8.20

 

8.20

3,684.24

1,448.89

2,235.35

3,692.44

1,448.89

2,243.55

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

1,703.73

1,381.24

322.49

1,703.73

1,381.24

322.49

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

6.64

 

6.64

6.64

 

6.64

 

 

 

 

2010108

  代表工作

 

 

 

4.80

 

4.80

4.80

 

4.80

 

 

 

 

2010199

  其他人大事务支出

 

 

 

1.84

 

1.84

1.84

 

1.84

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

1,637.75

1,381.24

256.51

1,637.75

1,381.24

256.51

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

1,381.24

1,381.24

 

1,381.24

1,381.24

 

 

 

 

 

2010302

  一般行政管理事务

 

 

 

238.63

 

238.63

238.63

 

238.63

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

 

17.88

 

17.88

17.88

 

17.88

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

23.00

 

23.00

23.00

 

23.00

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2010699

  其他财政事务支出

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

20107

税收事务

 

 

 

2.63

 

2.63

2.63

 

2.63

 

 

 

 

2010799

  其他税收事务支出

 

 

 

2.63

 

2.63

2.63

 

2.63

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

 

 

4.08

 

4.08

4.08

 

4.08

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

 

 

 

2.08

 

2.08

2.08

 

2.08

 

 

 

 

2012950

  事业运行

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

20132

组织事务

 

 

 

5.64

 

5.64

5.64

 

5.64

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

 

 

 

5.64

 

5.64

5.64

 

5.64

 

 

 

 

20134

统战事务

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2013602

  一般行政管理事务

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

203

国防支出

 

 

 

1.69

 

1.69

1.69

 

1.69

 

 

 

 

20306

国防动员

 

 

 

1.69

 

1.69

1.69

 

1.69

 

 

 

 

2030607

  民兵

 

 

 

1.69

 

1.69

1.69

 

1.69

 

 

 

 

204

公共安全支出

 

 

 

40.09

 

40.09

40.09

 

40.09

 

 

 

 

20401

武装警察部队

 

 

 

6.54

 

6.54

6.54

 

6.54

 

 

 

 

2040199

  其他武装警察部队支出

 

 

 

6.54

 

6.54

6.54

 

6.54

 

 

 

 

20402

公安

 

 

 

33.55

 

33.55

33.55

 

33.55

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

 

 

 

16.05

 

16.05

16.05

 

16.05

 

 

 

 

2040220

  执法办案

 

 

 

2.50

 

2.50

2.50

 

2.50

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

42.40

 

42.40

42.40

 

42.40

 

 

 

 

20501

教育管理事务

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2050199

  其他教育管理事务支出

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

39.40

 

39.40

39.40

 

39.40

 

 

 

 

2050299

  其他普通教育支出

 

 

 

39.40

 

39.40

39.40

 

39.40

 

 

 

 

206

科学技术支出

 

 

 

4.30

 

4.30

4.30

 

4.30

 

 

 

 

20601

科学技术管理事务

 

 

 

0.50

 

0.50

0.50

 

0.50

 

 

 

 

2060199

  其他科学技术管理事务支出

 

 

 

0.50

 

0.50

0.50

 

0.50

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

 

 

 

3.80

 

3.80

3.80

 

3.80

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

 

 

 

3.80

 

3.80

3.80

 

3.80

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

21.00

 

21.00

21.00

 

21.00

 

 

 

 

20701

文化和旅游

 

 

 

14.00

 

14.00

14.00

 

14.00

 

 

 

 

2070102

  一般行政管理事务

 

 

 

11.00

 

11.00

11.00

 

11.00

 

 

 

 

2070199

  其他文化和旅游支出

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

7.00

 

7.00

7.00

 

7.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

457.70

 

457.70

457.70

 

457.70

 

 

 

 

20801

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

41.95

 

41.95

41.95

 

41.95

 

 

 

 

2080107

  社会保险业务管理事务

 

 

 

15.81

 

15.81

15.81

 

15.81

 

 

 

 

2080109

  社会保险经办机构

 

 

 

26.15

 

26.15

26.15

 

26.15

 

 

 

 

20807

就业补助

 

 

 

0.77

 

0.77

0.77

 

0.77

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

 

 

 

0.77

 

0.77

0.77

 

0.77

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

96.40

 

96.40

96.40

 

96.40

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

84.09

 

84.09

84.09

 

84.09

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

 

 

 

12.31

 

12.31

12.31

 

12.31

 

 

 

 

20810

社会福利

 

 

 

51.70

 

51.70

51.70

 

51.70

 

 

 

 

2081002

  老年福利

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2081004

  殡葬

 

 

 

1.70

 

1.70

1.70

 

1.70

 

 

 

 

20811

残疾人事业

 

 

 

12.60

 

12.60

12.60

 

12.60

 

 

 

 

2081104

  残疾人康复

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2081105

  残疾人就业

 

 

 

6.60

 

6.60

6.60

 

6.60

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

20819

最低生活保障

 

 

 

26.12

 

26.12

26.12

 

26.12

 

 

 

 

2081902

  农村最低生活保障金支出

 

 

 

26.12

 

26.12

26.12

 

26.12

 

 

 

 

20820

临时救助

 

 

 

48.68

 

48.68

48.68

 

48.68

 

 

 

 

2082001

  临时救助支出

 

 

 

48.68

 

48.68

48.68

 

48.68

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

 

 

 

179.27

 

179.27

179.27

 

179.27

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

 

 

 

179.27

 

179.27

179.27

 

179.27

 

 

 

 

20825

其他生活救助

 

 

 

0.21

 

0.21

0.21

 

0.21

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

 

 

 

0.21

 

0.21

0.21

 

0.21

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

18.19

 

18.19

18.19

 

18.19

 

 

 

 

21004

公共卫生

 

 

 

12.19

 

12.19

12.19

 

12.19

 

 

 

 

2100409

  重大公共卫生服务

 

 

 

12.19

 

12.19

12.19

 

12.19

 

 

 

 

21014

优抚对象医疗

 

 

 

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2101401

  优抚对象医疗补助

 

 

 

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

108.00

 

108.00

108.00

 

108.00

 

 

 

 

21103

污染防治

 

 

 

55.00

 

55.00

55.00

 

55.00

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

 

 

 

55.00

 

55.00

55.00

 

55.00

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2110404

  生物及物种资源保护

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

2119999

  其他节能环保支出

 

 

 

50.00

 

50.00

50.00

 

50.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

954.24

 

954.24

954.24

 

954.24

 

 

 

 

21301

农业农村

 

 

 

19.83

 

19.83

19.83

 

19.83

 

 

 

 

2130121

  农业结构调整补贴

 

 

 

14.63

 

14.63

14.63

 

14.63

 

 

 

 

2130122

  农业生产发展

 

 

 

0.20

 

0.20

0.20

 

0.20

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

2130199

  其他农业农村支出

 

 

 

2.00

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

21302

林业和草原

 

 

 

30.90

 

30.90

30.90

 

30.90

 

 

 

 

2130205

  森林资源培育

 

 

 

30.90

 

30.90

30.90

 

30.90

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

80.00

 

80.00

80.00

 

80.00

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

 

 

 

4.00

 

4.00

4.00

 

4.00

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

 

 

 

28.00

 

28.00

28.00

 

28.00

 

 

 

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

 

 

 

40.00

 

40.00

40.00

 

40.00

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

 

 

 

8.00

 

8.00

8.00

 

8.00

 

 

 

 

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

 

 

 

242.96

 

242.96

242.96

 

242.96

 

 

 

 

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

 

 

 

242.96

 

242.96

242.96

 

242.96

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

560.55

 

560.55

560.55

 

560.55

 

 

 

 

2130701

  对村级公益事业建设的补助

 

 

 

164.20

 

164.20

164.20

 

164.20

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

243.35

 

243.35

243.35

 

243.35

 

 

 

 

2130707

  农村综合改革示范试点补助

 

 

 

150.00

 

150.00

150.00

 

150.00

 

 

 

 

2130799

  其他农村综合改革支出

 

 

 

3.00

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

 

 

 

20.00

 

20.00

20.00

 

20.00

 

 

 

 

214

交通运输支出

 

 

 

41.00

 

41.00

41.00

 

41.00

 

 

 

 

21401

公路水路运输

 

 

 

41.00

 

41.00

41.00

 

41.00

 

 

 

 

2140104

  公路建设

 

 

 

26.00

 

26.00

26.00

 

26.00

 

 

 

 

2140199

  其他公路水路运输支出

 

 

 

15.00

 

15.00

15.00

 

15.00

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

 

 

 

31.00

 

31.00

31.00

 

31.00

 

 

 

 

22001

自然资源事务

 

 

 

31.00

 

31.00

31.00

 

31.00

 

 

 

 

2200199

  其他自然资源事务支出

 

 

 

31.00

 

31.00

31.00

 

31.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

67.64

67.64

 

67.64

67.64

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

67.64

67.64

 

67.64

67.64

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

67.64

67.64

 

67.64

67.64

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

 

 

 

172.03

 

172.03

172.03

 

172.03

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

 

 

 

172.03

 

172.03

172.03

 

172.03

 

 

 

 

2220199

  其他粮油物资事务支出

 

 

 

172.03

 

172.03

172.03

 

172.03

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

8.20

 

8.20

19.23

 

19.23

27.43

 

27.43

 

 

 

 

22401

应急管理事务

 

 

 

13.23

 

13.23

13.23

 

13.23

 

 

 

 

2240199

  其他应急管理支出

 

 

 

13.23

 

13.23

13.23

 

13.23

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

8.20

 

8.20

 

 

 

8.20

 

8.20

 

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

8.20

 

8.20

 

 

 

8.20

 

8.20

 

 

 

 

22499

其他灾害防治及应急管理支出

 

 

 

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

 

 

 

6.00

 

6.00

6.00

 

6.00

 

 

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 5.%d —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,224.82

302

商品和服务支出

166.37

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

403.73

30201

  办公费

20.05

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

284.65

30202

  印刷费

17.05

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

16.13

30203

  咨询费

0.78

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

233.98

30205

  水费

0.25

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

102.20

30206

  电费

8.07

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.19

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

68.84

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

11.26

30211

  差旅费

26.24

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

104.03

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

4.91

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.66

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

57.70

30215

  会议费

7.57

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.69

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

2.36

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

47.07

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.57

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

17.94

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

8.18

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

45.50

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

10.63

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.35

 

 

 

人员经费合计

1,282.52

公用经费合计

166.37

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 6 —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:沅江市黄茅洲镇人民政府                                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.2

0

 14.2

0

 8.99

 5.21

14.2

0

 14.2

0

 8.99

 5.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复08表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

585.26

 

585.26

585.26

 

585.26

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

17.00

 

17.00

17.00

 

17.00

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

17.00

 

17.00

17.00

 

17.00

 

 

 

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

 

 

 

17.00

 

17.00

17.00

 

17.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

486.90

 

486.90

486.90

 

486.90

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

447.90

 

447.90

447.90

 

447.90

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

 

 

 

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

 

2120804

  农村基础设施建设支出

 

 

 

442.90

 

442.90

442.90

 

442.90

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

39.00

 

39.00

39.00

 

39.00

 

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

39.00

 

39.00

39.00

 

39.00

 

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

81.36

 

81.36

81.36

 

81.36

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

20.86

 

20.86

20.86

 

20.86

 

 

 

 

2290401

  其他政府性基金安排的支出

 

 

 

20.86

 

20.86

20.86

 

20.86

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

 

 

60.50

 

60.50

60.50

 

60.50

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

 

 

 

52.00

 

52.00

52.00

 

52.00

 

 

 

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

 

 

 

8.50

 

8.50

8.50

 

8.50

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复09表

部门:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。

    2.本表批复到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


 

 

 

第三部分

 

2022年度收入支出预算执行情况分析

、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况,与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

2022年,本部门年初预算收入5494.8071万元,比上年减少1308.8万元,减少19.24%,增减变化的主要原因是:其他收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算3684.2394万元,比上年增加862.7798万元,增加30.58%;政府性基金预算财政拨款收入年初预算585.262万元,比上年增加44.1119万元,增加8.15%;其他收入年初预算收入1225.3057万元,比上年减少2215.6917万元,减少64.39%

 

2022年,本部门年初预算支出6108.2742万元,比上年减少1028.9456万元,减少14.42%,增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:基本支出年初预算1448.886万元,比上年增167.8498万元,增长13.1%;项目支出年初预算4659.3881万元,比上年减少1196.7955万元,减少20.44%。

 

      

(二)收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况,与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2022年,本部门年初预算收入5494.8071万元,比上年减少1308.8万元,减少19.24%,增减变化的主要原因是:其他收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算3684.24万元,比上年增加862.7798万元,增加30.58%;政府性基金预算财政拨款收入年初预算585.262万元,比上年增加44.1119万元,增加8.15%;其他收入年初预算收入1225.3057万元,比上年减少2215.6917万元,减少64.39%

 

2022年,本部门年初预算支出6197.9742万元,比上年减少939.2456万元,减少13.16%,增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:基本支出年初预算1448.886万元,比上年增167.8498万元,增长13.1%;项目支出年初预算4659.3881万元,比上年减少1196.7955万元,减少20.44%。

 

1.收入支出与预算对比分析。

1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。

收入支出预、决算差异

2.收入支出结构分析。

1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。

年初预算收入

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

其他收入

54948070.71

36,842,394.09

5,852,620.00

12253056.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初预算支出

基本支出

项目支出

61082741.73

14,488,860.42

46,593,881.31

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

2022年,本部门年初预算收入5494.8071万元,比上年减少1308.8万元,减少19.24%,增减变化的主要原因是:其他收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算3684.24万元,比上年增加862.7798万元,增加30.58%;政府性基金预算财政拨款收入年初预算585.262万元,比上年增加44.1119万元,增加8.15%;其他收入年初预算收入1225.3057万元,比上年减少2215.6917万元,减少64.39%

 

2022年,本部门年初预算支出6197.9742万元,比上年减少939.2456万元,减少13.16%,增减变化的主要原因是:项目支出减少。其中:基本支出年初预算1448.886万元,比上年增167.8498万元,增长13.1%;项目支出年初预算4659.3881万元,比上年减少1196.7955万元,减少20.44%。

 

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:2022年,“三公”经费完成141950元,比上年减少3373元,下降2.32%,增减变化的主要原因是:正常增减。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%公务接待费完成52100元,比上年减少1400元,下降2.62%,增减变化的主要原因是:公务接待次数和人数变少公务用车购置及运行维护费完成89850元,比上年减少1973元,下降2.15%,增减变化的主要原因是:建设节约型政府

 

 

 

 

 

 

 

 

2)会议费支出情况:2022年会议费完成75700元,比上年减少87元,下降0.12%,增减变化的主要原因是:会议支出正常增减

3)培训费支出情况:2022年培训费完成8000元,比上年减少2800元,减少25.93%。

4)其他对单位影响较大的支出情况。

5)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2022年财政拨款收入4269.5014万元,其中一般公共预算财政拨款3684.2394万元,政府性基金预算财政拨款585.262万元。

2022年财政拨款支出4277.7014万元。按支出性质分类:基本支出1448.886万元,项目支出2828.8154万元。按经济分类支出分类:工资福利支出1224.8199万元;商品和服务支出173.8238万元;对个人和家庭的补助57.697万元;资本性支出3.6492万元;对企业补助2817.7114万元。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况,按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

非财政拨款收入1225.3057万元,其中其他收入1225.3057万元,均为非同级财政拨款收入。

(三)年末结转和结余情况。

1.根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析,分析基本支出、项目支出结转和结余情况特别是项目经费结转和结余情况。

2022年,本单位年末结转和结余资金897000元,比上年增减-6052671.02元,下降87.09%,增减变化的主要原因是:项目支出结转

根据资金性质其中:基本支出结转0元,比上年增加减少0元,增减下降0%,主要原因:支出收支平衡;项目支出结转结余 897000,比上年减少6052671.02元,下降87.09%,主要原因:项目支出结转

根据资金来源划分,其中:一般公共预算财政拨款0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:基金拨款收支平衡政府性基金预算财政拨款0元,比上年增减0元,增加下降0%,增减变化的主要原因是:基金拨款收支平衡其他收入897000,比上年减少6052671.02元,下降87.09%,主要原因:项目支出结转

2.消化结转和结余的对策。

  第一、加快财政支出进度,着力加快民生重点支出。进一步明确责任分工,加强各环节的协调配合,对年初预算安排的资金,尽快形成实际支出。

第二、加大预算统筹力度,清理盘活沉淀资金。建立预算编制与结转结余资金管理相结合的机制。

第三、加强专项资金管理,完善资金分配流程。加强重点项目管理,加快项目支出进度,尽早发挥财政资金使用效益。

 

(四)与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析,主要分析与上年度对比情况,包括增减绝对值与幅度,增减变动主要原因。

 

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

在项目资金管理情况方面,我镇政府统一归口管理,坚持专款专用,量入为出的原则,使专用资金按规定的用途使用并达到预期目的,严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度等各项管理制度,项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查,在项目实施过程中和项目完成后,定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查,厉行节俭,强化监管,确保专项资金管理规范,促进项目顺利实施,项目绩效目标基本完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况(如有)。

     专项组织情况方面。我镇加强专项项目组织管理,严格落实财务管理制度。专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度。二是严格按照既定的项目实施方案,及时完善项目管理制度,认真开展财务决算工作,充分发挥资金的使用效益。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

 问题及原因:财政收入规模单一,收入结构不合理,社会事业发展所需财政支出压力大,收支矛盾还比较突出,财政管理还不很规范,财经纪律还有待进一步加强。乡镇工作人员项目管理能力有限,专业水平较低,专业技术知识有待提高,管理经验不足。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化,实际工作完成效益不高。上级主管部门指导作用发挥不够,各工作部门之间,缺乏有效沟通与配合,统一组织协调工作有待加强。

改进措施:加强预算管理,确保收支按预算执行,加强专项资金清理整合;充分发挥财政职能,支持地方经济发展。积极推行政务财务公开,不断改进服务方式,加强财政窗口建设。通过向上级争取资金,加大对农村公益事业投资力度,促进公益事业发展;加强财政监督,提高财政资金使用效益。规范单位财务管理和资金使用,规范会计核算,确保专款专用,主要对重点项目建设、社保、扶贫、涉农补贴资金等各类资金追踪管理与监管力度,规范了财政资金使用途径;提高自身素质,加强队伍建设。以法律法规、机关管理制度为准则,切实转变干部工作作风,加强政治业务学习,细化政务财务公开,建立健全各项内部管理制度。认真参与上级部门组织的业务培训,进一步规范会计基础工作,提高了财政管理水平。

 

、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

     对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

 

(三)对部门决算管理工作的意见和建议。

1.自行增加的审核公式和模板,请说明设置依据。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议,包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等,请列出并说明修改意见。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

 

注:收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算量化评价表

单位名称:湖南省沅江市黄茅洲镇人民政府

 

 

 

 

 

评价指标

计算值

得分

指标说明

评分标准

一级指标

二级指标

三级指标

名称

权重

名称

权重

名称

权重

预算编制及执行情况

90

预算编制的准确完整性

30

财政拨款收入预决算差异率

5

 

 

财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

事业收入预决算差异率

5

 

 

事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

经营收入预决算差异率

3

 

 

经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

其他收入预决算差异率

5

 

 

其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

年初结转和结余预决算差异率

5

 

 

年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

人员经费预决算差异率

4

 

 

人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预决算差异率

3

 

 

公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%

差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

预算执行的有效性

50

人员经费预算执行差异率

10

 

 

人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

公用经费预算执行差异率

10

 

 

公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%

差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转和结余率

10

 

 

财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%

结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结转上下年变动率

7

 

 

财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财政拨款结余上下年变动率

3

 

 

财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%

比重≤0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

项目支出预算执行进度上下年差异率

5

 

 

项目支出:(本年执行进度-上年执行进度)/上年执行进度*100%

差异率≥0,得满分;差异率<0时,差异值(绝对值)增加3%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

“三公”经费支出预决算差异率

5

 

 

“三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100%

差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。

预算编制及执行的规范性

10

财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重

5

 

 

财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%

比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重

5

 

 

基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%

比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

财务状况

10

资产状况

5

货币资金变动率

5

 

 

货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

负债状况

5

借款变动率

4

 

 

借款:(期末数-期初数)/期初数*100%

变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。

应缴财政款及时性

1

 

 

应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额

应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分

合计

100

100

100

 

注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

    2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

    3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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