部门收支总体情况表 | |||||||
草尾镇 |
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单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 本年预算 | 项目(按功能分类) | 本年预算 | 项目(按部门预算经济分类) | 本年预算 | 项目(按政府预算经济分类) | 本年预算 |
一、公共财政拨款 | 11062.37 | 一、一般公共服务支出 | 11294.29 | 一、基本支出 | 10333.37 | 一、机关工资福利支出 | 4662.07 |
经费拨款 | 10912.37 | 二、外交支出 |
|
工资福利支出 | 9039.47 | 二、机关商品和服务支出 | 4825.00 |
纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 150.00 | 三、国防支出 |
|
商品和服务支出 | 1110.00 | 三、机关资本性支出(一) |
|
二、政府性基金拨款 |
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 | 183.90 | 四、机关资本性支出(二) |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 3650.00 | 五、教育支出 |
|
二、项目支出 | 4379.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 4927.40 |
四、上级财政补助收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
1、业务类专项 | 4379.00 | 六、对事业单位资本性补助 |
|
五、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 专项商品和服务支出 | 4265.00 | 七、对个人和家庭的补助 | 297.90 |
六、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 | 114.00 | 专项对个人和家庭的补助 | 114.00 | 八、债务利息及费用支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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2、投资类专项 |
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九、其他支出 |
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十、卫生健康支出 | 918.85 | 债务利息及费用支出 |
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十一、节能环保支出 |
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资本性支出(基本建设) |
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十二、城乡社区支出 |
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资本性支出 |
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十三、农林水支出 | 1373.37 | 3、其他支出 |
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十四、交通运输支出 | 99.00 | 市级项目支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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新增项目支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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三、事业单位经营服务支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区等支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 | 685.06 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 14712.37 | 本年支出合计 | 14712.37 | 本年支出合计 | 14712.37 | 本年支出合计 | 14712.37 |
|
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部门收入总体情况表 | |||||||||
草尾镇 |
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|
单位:千元 | ||||||
单位 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
单位代码 | 单位名称 | ||||||||
|
合计 | 14712.37 | 10912.37 | 150.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
007005001 | 草尾行政 | 8826.72 | 5176.72 |
|
|
3650.00 |
|
|
|
007005002 | 草尾财政 | 774.35 | 774.35 |
|
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007005003 | 草尾计生 | 701.32 | 701.32 |
|
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007005004 | 草尾经管 | 660.30 | 660.30 |
|
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007005005 | 草尾农业村镇 | 1222.57 | 1222.57 |
|
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|
007005006 | 草尾广播 | 246.88 | 246.88 |
|
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007005008 | 草尾其他 | 2280.23 | 2130.23 | 150.00 |
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|
|
部门支出总体情况表 | |||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||||
功能科目 | 总计 | 经费拨款 | 纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||
|
|
|
合计 | 14712.37 | 10912.37 | 150.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 11294.29 | 7494.29 | 150.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10575.90 | 6775.90 | 150.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 6625.90 |
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3950.00 | 150.00 | 150.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 718.39 |
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 718.39 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 227.80 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 | 227.80 |
|
|
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|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 | 227.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 | 918.85 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 | 918.85 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 | 848.85 |
|
|
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|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 |
|
|
|
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|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 | 1373.37 |
|
|
|
|
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|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 | 1127.37 |
|
|
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|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 | 1127.37 |
|
|
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|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
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|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 | 246.00 |
|
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|
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|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 685.06 |
|
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|||||||
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|
部门支出总表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
草尾镇 |
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|
单位:千元 | |||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
|
|
|
合计 | 14712.37 | 10333.37 | 9039.47 | 1110.00 | 183.90 | 4379.00 | 4265.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 11294.29 | 7644.29 | 6540.39 | 920.00 | 183.90 | 3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10575.90 | 6925.90 | 5902.00 | 840.00 | 183.90 | 3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 6625.90 | 5902.00 | 540.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3950.00 | 300.00 |
|
300.00 |
|
3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 | 578.85 | 578.85 |
|
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
|
|
|
合计 | 14712.37 | 4662.07 | 4825.00 |
|
|
4927.40 |
|
297.90 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 11294.29 | 4284.51 | 4210.00 |
|
|
2615.88 |
|
183.90 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10575.90 | 3646.12 | 4130.00 |
|
|
2615.88 |
|
183.90 |
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 3646.12 | 480.00 |
|
|
2315.88 |
|
183.90 |
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3950.00 |
|
3650.00 |
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 |
|
270.00 |
|
|
648.85 |
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 |
|
270.00 |
|
|
648.85 |
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 |
|
270.00 |
|
|
578.85 |
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 |
|
246.00 |
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 |
|
|
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 |
|
|
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
草尾镇 |
|
|
单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
|
|
|
合计 | 9039.47 | 6290.28 | 3506.39 | 1636.10 | 160.94 | 986.85 | 2064.13 | 1164.11 |
|
656.00 |
|
75.32 | 685.06 | 168.70 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 6540.39 | 4798.20 | 2624.95 | 1533.13 | 160.94 | 479.18 | 1742.19 | 941.76 |
|
572.62 |
|
59.11 |
|
168.70 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5902.00 | 4268.63 | 2329.70 | 1323.41 | 136.34 | 479.18 | 1633.37 | 867.15 |
|
544.64 |
|
52.88 |
|
168.70 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5902.00 | 4268.63 | 2329.70 | 1323.41 | 136.34 | 479.18 | 1633.37 | 867.15 |
|
544.64 |
|
52.88 |
|
168.70 |
|
06 |
|
财政事务 | 638.39 | 529.57 | 295.25 | 209.72 | 24.60 |
|
108.82 | 74.61 |
|
27.98 |
|
6.23 |
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 638.39 | 529.57 | 295.25 | 209.72 | 24.60 |
|
108.82 | 74.61 |
|
27.98 |
|
6.23 |
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||
草尾镇 |
|
|
单位:千元 | |||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
|
|
|
合计 | 9039.47 | 4662.07 | 3549.30 | 735.21 | 377.56 |
|
4377.40 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 6540.39 | 4284.51 | 3549.30 | 735.21 |
|
|
2255.88 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5902.00 | 3646.12 | 3019.73 | 626.39 |
|
|
2255.88 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5902.00 | 3646.12 | 3019.73 | 626.39 |
|
|
2255.88 |
|
06 |
|
财政事务 | 638.39 | 638.39 | 529.57 | 108.82 |
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 638.39 | 638.39 | 529.57 | 108.82 |
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
|
08 |
|
广播电视 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
213 |
|
|
农林水支出 | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
|
01 |
|
农业农村 | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
草尾镇 |
|
|
单位:千元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
|
|
|
合计 | 1110.00 | 186.00 | 110.00 | 20.00 | 40.00 |
|
282.42 |
|
|
10.00 | 10.00 | 55.00 | 74.00 |
|
7.00 | 46.00 | 269.58 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 920.00 | 155.00 | 88.00 | 20.00 | 40.00 |
|
224.22 |
|
|
10.00 | 10.00 | 40.00 | 54.00 |
|
7.00 | 30.00 | 241.78 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.00 | 140.00 | 78.00 | 20.00 | 40.00 |
|
195.55 |
|
|
10.00 | 10.00 | 38.00 | 44.00 |
|
7.00 | 25.00 | 232.45 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 540.00 | 110.00 | 58.00 | 20.00 | 40.00 |
|
146.56 |
|
|
10.00 | 10.00 | 32.00 | 24.00 |
|
7.00 | 15.00 | 67.44 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 | 30.00 | 20.00 |
|
|
|
48.99 |
|
|
|
|
6.00 | 20.00 |
|
|
10.00 | 165.01 |
|
06 |
|
财政事务 | 80.00 | 15.00 | 10.00 |
|
|
|
28.67 |
|
|
|
|
2.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 9.33 |
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 80.00 | 15.00 | 10.00 |
|
|
|
28.67 |
|
|
|
|
2.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 9.33 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
|
08 |
|
广播电视 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
213 |
|
|
农林水支出 | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
|
01 |
|
农业农村 | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
|
|
|
合计 | 1110.00 | 560.00 | 432.67 | 10.00 | 10.00 | 32.00 |
|
7.00 |
|
68.33 | 550.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 920.00 | 560.00 | 432.67 | 10.00 | 10.00 | 32.00 |
|
7.00 |
|
68.33 | 360.00 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.00 | 480.00 | 364.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
|
7.00 |
|
59.00 | 360.00 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 540.00 | 480.00 | 364.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
|
7.00 |
|
59.00 | 60.00 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
06 |
|
财政事务 | 80.00 | 80.00 | 68.67 |
|
|
2.00 |
|
|
|
9.33 |
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 80.00 | 80.00 | 68.67 |
|
|
2.00 |
|
|
|
9.33 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
08 |
|
广播电视 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
213 |
|
|
农林水支出 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
01 |
|
农业农村 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
|
合计 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
合计 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
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|
财政拨款收支总体情况表 | |||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款 | 11062.37 | 一、一般公共服务支出 | 7644.29 | 7644.29 |
|
经费拨款 | 10912.37 | 二、外交支出 |
|
|
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 150.00 | 三、国防支出 |
|
|
|
上级财政补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 227.80 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 | 114.00 | 114.00 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 | 918.85 | 918.85 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 | 1373.37 | 1373.37 |
|
|
|
十四、交通运输支出 | 99.00 | 99.00 |
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
十七、金融支出 |
|
|
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|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
二十、住房保障支出 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
本年收入合计 | 11062.37 | 本年支出合计 | 11062.37 | 11062.37 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
|
|
|
合计 | 11062.37 | 10333.37 | 9039.47 | 1110.00 | 183.90 | 729.00 | 615.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 7644.29 | 7644.29 | 6540.39 | 920.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6925.90 | 6925.90 | 5902.00 | 840.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 6625.90 | 5902.00 | 540.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 | 300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 | 578.85 | 578.85 |
|
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
一般公共预算支出情况表 | |||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||
功能科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
合计 | 10333.37 | 9039.47 | 1110.00 | 183.90 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 7644.29 | 6540.39 | 920.00 | 183.90 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6925.90 | 5902.00 | 840.00 | 183.90 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 5902.00 | 540.00 | 183.90 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 |
|
300.00 |
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 578.85 | 578.85 |
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 |
|
70.00 |
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 685.06 |
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||
草尾镇 |
|
|
单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
|
|
|
合计 | 9039.47 | 6290.28 | 3506.39 | 1636.10 | 160.94 | 986.85 | 1895.43 | 1164.11 |
|
656.00 |
|
75.32 | 685.06 | 168.70 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 6540.39 | 4798.20 | 2624.95 | 1533.13 | 160.94 | 479.18 | 1573.49 | 941.76 |
|
572.62 |
|
59.11 |
|
168.70 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5902.00 | 4268.63 | 2329.70 | 1323.41 | 136.34 | 479.18 | 1464.67 | 867.15 |
|
544.64 |
|
52.88 |
|
168.70 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5902.00 | 4268.63 | 2329.70 | 1323.41 | 136.34 | 479.18 | 1464.67 | 867.15 |
|
544.64 |
|
52.88 |
|
168.70 |
|
06 |
|
财政事务 | 638.39 | 529.57 | 295.25 | 209.72 | 24.60 |
|
108.82 | 74.61 |
|
27.98 |
|
6.23 |
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 638.39 | 529.57 | 295.25 | 209.72 | 24.60 |
|
108.82 | 74.61 |
|
27.98 |
|
6.23 |
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 207.80 | 171.04 | 103.72 | 12.18 |
|
55.14 | 36.76 | 25.45 |
|
9.54 |
|
1.77 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 578.85 | 477.05 | 265.72 | 39.97 |
|
171.36 | 101.80 | 69.96 |
|
26.24 |
|
5.60 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1027.37 | 843.99 | 512.00 | 50.82 |
|
281.17 | 183.38 | 126.94 |
|
47.60 |
|
8.84 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
685.06 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||
科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||
|
|
|
合计 | 9039.47 | 4662.07 | 3549.30 | 735.21 | 377.56 |
|
4377.40 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 6540.39 | 4284.51 | 3549.30 | 735.21 |
|
|
2255.88 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5902.00 | 3646.12 | 3019.73 | 626.39 |
|
|
2255.88 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 5902.00 | 3646.12 | 3019.73 | 626.39 |
|
|
2255.88 |
|
06 |
|
财政事务 | 638.39 | 638.39 | 529.57 | 108.82 |
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 638.39 | 638.39 | 529.57 | 108.82 |
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
|
08 |
|
广播电视 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 207.80 |
|
|
|
|
|
207.80 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 578.85 |
|
|
|
|
|
578.85 |
213 |
|
|
农林水支出 | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
|
01 |
|
农业农村 | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1027.37 |
|
|
|
|
|
1027.37 |
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 377.56 |
|
|
377.56 |
|
307.50 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||
草尾镇 |
|
|
|
|
单位:千元 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||
|
|
|
合计 | 1110.00 | 186.00 | 110.00 | 20.00 | 40.00 |
|
282.42 |
|
|
10.00 | 10.00 | 55.00 | 74.00 |
|
7.00 | 46.00 | 269.58 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 920.00 | 155.00 | 88.00 | 20.00 | 40.00 |
|
224.22 |
|
|
10.00 | 10.00 | 40.00 | 54.00 |
|
7.00 | 30.00 | 241.78 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.00 | 140.00 | 78.00 | 20.00 | 40.00 |
|
195.55 |
|
|
10.00 | 10.00 | 38.00 | 44.00 |
|
7.00 | 25.00 | 232.45 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 540.00 | 110.00 | 58.00 | 20.00 | 40.00 |
|
146.56 |
|
|
10.00 | 10.00 | 32.00 | 24.00 |
|
7.00 | 15.00 | 67.44 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 | 30.00 | 20.00 |
|
|
|
48.99 |
|
|
|
|
6.00 | 20.00 |
|
|
10.00 | 165.01 |
|
06 |
|
财政事务 | 80.00 | 15.00 | 10.00 |
|
|
|
28.67 |
|
|
|
|
2.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 9.33 |
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 80.00 | 15.00 | 10.00 |
|
|
|
28.67 |
|
|
|
|
2.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 9.33 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
|
08 |
|
广播电视 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 | 3.00 | 2.00 |
|
|
|
5.82 |
|
|
|
|
3.00 | 2.00 |
|
|
1.00 | 3.18 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 12.00 | 10.00 |
|
|
|
21.25 |
|
|
|
|
3.00 | 10.00 |
|
|
5.00 | 8.75 |
213 |
|
|
农林水支出 | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
|
01 |
|
农业农村 | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 100.00 | 16.00 | 10.00 |
|
|
|
31.13 |
|
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
10.00 | 15.87 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类) | ||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||
|
|
|
合计 | 1110.00 | 560.00 | 432.67 | 10.00 | 10.00 | 32.00 |
|
7.00 |
|
68.33 | 550.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 920.00 | 560.00 | 432.67 | 10.00 | 10.00 | 32.00 |
|
7.00 |
|
68.33 | 360.00 |
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.00 | 480.00 | 364.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
|
7.00 |
|
59.00 | 360.00 |
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 540.00 | 480.00 | 364.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 |
|
7.00 |
|
59.00 | 60.00 |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300.00 |
|
06 |
|
财政事务 | 80.00 | 80.00 | 68.67 |
|
|
2.00 |
|
|
|
9.33 |
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 80.00 | 80.00 | 68.67 |
|
|
2.00 |
|
|
|
9.33 |
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
|
08 |
|
广播电视 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.00 |
210 |
|
|
卫生健康支出 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
|
07 |
|
计划生育事务 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
70.00 |
213 |
|
|
农林水支出 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
01 |
|
农业农村 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类) | ||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||
|
|
|
合计 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 183.90 |
|
|
183.90 |
|
|
||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类) | |||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||
功能科目 | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||
|
|
|
合计 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 183.90 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
||||||||
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
政府性基金拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
政府性基金拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) |
|
||||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 |
|
||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务支出 |
|
|||
类 | 款 | 项 |
|
||||||||||||||
|
|
|
合计 | 3650.00 |
|
|
|
|
3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 3650.00 |
|
|
|
|
3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3650.00 |
|
|
|
|
3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3650.00 |
|
|
|
|
3650.00 | 3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
|
|
|
合计 | 3650.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 3650.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3650.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 3650.00 |
|
3650.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
经费拨款预算支出情况表(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 专项对个人和家庭的补助支出 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 其他支出 | 事业单位和经营服务性支出 | |||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
|
|
|
合计 | 10912.37 | 10183.37 | 9039.47 | 960.00 | 183.90 | 729.00 | 615.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 7494.29 | 7494.29 | 6540.39 | 770.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6775.90 | 6775.90 | 5902.00 | 690.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 6625.90 | 5902.00 | 540.00 | 183.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 150.00 | 150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 | 227.80 | 207.80 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 |
|
|
|
|
114.00 |
|
114.00 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 | 648.85 | 578.85 | 70.00 |
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 | 578.85 | 578.85 |
|
|
270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 | 70.00 |
|
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 | 1127.37 | 1027.37 | 100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 |
|
|
|
|
246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 |
|
|
|
|
99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 685.06 | 685.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费拨款预算支出情况表(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | |||||||||||
功能科目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
|
|
|
合计 | 10912.37 | 4662.07 | 1175.00 |
|
|
4777.40 |
|
297.90 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 | 7494.29 | 4284.51 | 560.00 |
|
|
2465.88 |
|
183.90 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6775.90 | 3646.12 | 480.00 |
|
|
2465.88 |
|
183.90 |
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 6625.90 | 3646.12 | 480.00 |
|
|
2315.88 |
|
183.90 |
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 150.00 |
|
|
|
|
150.00 |
|
|
|
|
|
06 |
|
财政事务 | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 06 | 01 | 行政运行(财政事务) | 718.39 | 638.39 | 80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
|
08 |
|
广播电视 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
207 | 08 | 01 | 行政运行 | 227.80 |
|
|
|
|
227.80 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
|
08 |
|
抚恤 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
208 | 08 | 99 | 其他优抚支出 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
114.00 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 | 918.85 |
|
270.00 |
|
|
648.85 |
|
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 | 918.85 |
|
270.00 |
|
|
648.85 |
|
|
|
|
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 848.85 |
|
270.00 |
|
|
578.85 |
|
|
|
|
210 | 07 | 17 | 计划生育服务 | 70.00 |
|
|
|
|
70.00 |
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 | 1373.37 |
|
246.00 |
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
|
01 |
|
农业农村 | 1127.37 |
|
|
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
213 | 01 | 01 | 行政运行(农业) | 1127.37 |
|
|
|
|
1127.37 |
|
|
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 | 246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 |
|
246.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
公路水路运输 | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
214 | 01 | 06 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 |
|
99.00 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 685.06 | 377.56 |
|
|
|
307.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表 | ||||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||||
项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金额 | 资金来源 | ||||||
一、经费拨款 | 二、纳入公共预算管理的非税收入拨款 | 二、政府性基金拨款 | 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | 四、上级财政补助收入 | 五、事业单位经营收入 | 六、其他收入 | ||||
合计 |
|
|
4379.00 | 729.00 |
|
|
3650.00 |
|
|
|
安全生产 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 50.00 |
|
|
|
50.00 |
|
|
|
机关办公楼维护 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 600.00 |
|
|
|
600.00 |
|
|
|
动检防疫 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
|
|
计生专项 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
|
春防秋防、病虫防治 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 250.00 |
|
|
|
250.00 |
|
|
|
城镇镇区公益性建设及维护 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 300.00 |
|
|
|
300.00 |
|
|
|
综治维稳 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 750.00 |
|
|
|
750.00 |
|
|
|
文化活动 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 150.00 |
|
|
|
150.00 |
|
|
|
精准扶贫 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
|
|
防汛抗旱 | 2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1000.00 |
|
|
|
1000.00 |
|
|
|
转移支付---抚恤 | 2080899 | 其他优抚支出 | 114.00 | 114.00 |
|
|
|
|
|
|
转移支付---计划生育 | 2100716 | 计划生育机构 | 270.00 | 270.00 |
|
|
|
|
|
|
转移支付---村级管理 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 246.00 | 246.00 |
|
|
|
|
|
|
转移支付---乡村道路 | 2140106 | 公路养护(公路水路运输) | 99.00 | 99.00 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费预算表 | ||||||
|
单位:千元 | |||||
单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | |||||
小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中: | 因公出国(境)费用 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
合计 | 62.00 | 55.00 | 7.00 |
|
7.00 |
|
草尾财政 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
草尾计生 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
草尾广播 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
草尾其他 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
草尾经管 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
草尾农业村镇 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
草尾行政 | 37.00 | 30.00 | 7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
单位项目支出预算绩效目标申报表表 | ||||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 | ||||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 专项资金管理办法 | 专项立项依据 | 专项长期绩效目标 | 专项年度绩效目标 | 专项年度实施进度计划 | 专项保障措施 |
合计 |
|
4379.00 |
|
|
|
|
|
|
计生专项 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 250.00 | 专款专用和机关财务制度 | 计生专项 | 保证计生专项 | 有效保证计生专项 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
安全生产 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 50.00 | 专款专用和机关财务制度 | 安全生产运行 | 保证安全生产开展 | 有效保证安全生产开展 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
综治维稳 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 750.00 | 专款专用和机关财务制度 | 综治维稳 | 保证综治维稳运转 | 有效证综治维稳运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 1000.00 | 专款专用和机关财务制度 | 防汛抗旱运行 | 保证防汛抗旱运转 | 有效保证防汛抗旱运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
文化活动 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 150.00 | 专款专用和机关财务制度 | 文化活动运行 | 保证文化活动运转 | 有效保证文化活动运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
城镇镇区公益性建设及维护 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 300.00 | 专款专用和机关财务制度 | 城镇镇区公益性建设及维护专项 | 保证城镇镇区公益性建设及维护运转 | 有效保证城镇镇区公益性建设及维护运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
动检防疫 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 100.00 | 专款专用和机关财务制度 | 动检防疫专项 | 保证动检防疫正常运转 | 有效保证动检防疫正常运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
春防秋防、病虫防治 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 250.00 | 专款专用和机关财务制度 | 春防秋防、病虫防治专项 | 保证春防秋防、病虫防治运转 | 有效保证春防秋防、病虫防治运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
机关办公楼维护 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 600.00 | 专款专用和机关财务制度 | 机关办公楼维护支出 | 保证机关办公楼维护保障 | 有效保证机关办公楼维护保障 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付---抚恤 | 公共财政预算拨款 | 114.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付-抚恤专项 | 保证转移支付-抚恤运转 | 有效保证转移支付-抚恤运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付---乡村道路 | 公共财政预算拨款 | 99.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付---乡村道路专项 | 保证转移支付---乡村道路正常运转 | 有效保证转移支付---乡村道路正常运转 | 2020.1-2020.13 | 专款专用和机关财务制度 |
精准扶贫 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 200.00 | 专款专用和机关财务制度 | 精准扶贫运行 | 保证精准扶贫运转 | 有效保证精准扶贫运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付---村级管理 | 公共财政预算拨款 | 246.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付---村级管理专项 | 保证转移支付---村级管理运转 | 有效保证转移支付---村级管理运转 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
转移支付---计划生育 | 公共财政预算拨款 | 270.00 | 专款专用和机关财务制度 | 转移支付---计划生育专项 | 保证转移支付---计划生育 | 有效保证转移支付---计划生育 | 2020.1-2020.12 | 专款专用和机关财务制度 |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
部门整体支出预算绩效目标申报表 | |||||||
草尾镇 |
|
单位:千元 |
|
||||
项目名称 | 资金性质 | 资金总额 | 支出性质分类 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 |
|
合计 |
|
14712.37 |
|
|
|
|
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 100.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 70.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
转移支付---村级管理 | 公共财政预算拨款 | 246.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证转移支付-村级管理运转 | 有效保证转移支付-村级管理运转 |
|
动检防疫 | 纳入预算管理的非税 | 100.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证动检防疫工作正常运转 | 有效保证动检防疫工作正常运转 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 631.32 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 694.35 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 300.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 80.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
安全生产 | 纳入预算管理的非税 | 50.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证安全生产开展 | 有效保证安全生产开展 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 1980.23 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
防汛抗旱 | 纳入预算管理的非税 | 1000.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证防汛抗旱工作正常运转 | 有效保证防汛抗旱工作正常运转 |
|
文化活动 | 纳入预算管理的非税 | 150.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证文化活动运转 | 有效保证文化活动运转 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 600.30 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 60.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 3967.72 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 480.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
转移支付---乡村道路 | 公共财政预算拨款 | 99.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证转移支付-乡村道路正常运转 | 有效保证转移支付-乡村道路正常运转 |
|
综治维稳 | 纳入预算管理的非税 | 750.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证综治维稳运转 | 有效证综治维稳运转 |
|
机关办公楼维护 | 纳入预算管理的非税 | 600.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关办公楼维护运转保障 | 有效保证机关办公楼维护运转保障 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 226.88 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
春防秋防、病虫防治 | 纳入预算管理的非税 | 250.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证春防秋防、病虫防治工作正常运转 | 有效保证春防秋防、病虫防治工作正常运转 |
|
城镇镇区公益性建设及维护 | 纳入预算管理的非税 | 300.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证城镇镇区公益性建设及维护工作正常运转 | 有效保证城镇镇区公益性建设及维护工作正常运转 |
|
转移支付---计划生育 | 公共财政预算拨款 | 270.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证转移支付-计育运转 | 有效保证转移支付-计育运转 |
|
精准扶贫 | 纳入预算管理的非税 | 200.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证精准扶贫运转 | 有效保证精准扶贫运转 |
|
转移支付---抚恤 | 公共财政预算拨款 | 114.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证转移支付-抚恤运转 | 有效保证转移支付-抚恤运转 |
|
日常公用经费 | 公共财政预算拨款 | 20.00 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
人员经费 | 公共财政预算拨款 | 1122.57 | 基本支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 | 保证机关事务正常运转 |
|
计生专项 | 纳入预算管理的非税 | 250.00 | 项目支出 | 保证机关事务正常运转 | 保证计生专项工作正常运转 | 有效保证计生专项工作正常运转 |
|