2019年度部门决算公开

索 引 号:4309810018/2020-1246029 发布机构:沅江市人民政府 发文日期:2020-09-16 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站


一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能

领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作。

2.机构情况

2019年本单位由党政综合办、经济发展办、人力资源和社会保障办公室、农业综合服务站、人口与计划生育管理办公室、村镇建设站、财政所、司法所组成。

3.人员情况

2019年本单位年未实有人数108人,比上年变动了减少74人。人员变化的主要原因是:退休人员由人社部门统一管理。

(二)当年取得的主要事业成效

1.狠抓重点项目建设,助推高质量发展。污水处理厂及敬老院配套设施建设完工。

2.加速推荐新型城镇化建设。新镇区荷花大道基建施工已完成;完成三眼塘集镇人行道改扩建工程。

3.持续优化农村人居环境。

4.坚决防范重大风险。强化村级债务管理,未发生违规举债,大力实施“互联网+政务监督”。

5.合力脱贫攻坚。聚焦“两不愁三保障”,巩固脱贫攻坚工作成果。

6.民生保障持续改善。

7.深化扫黑除恶专项行动。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2019年,本部门年初预算收入3,603万元,比上年增加2,106万元,增长141%,变化的主要原因是:财政收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入年初预算2,524万元,比上年增加1,028万元;变化的主要原因是:上级拨款增加。政府性基金预算财政拨款收入年初预算1,079万元,比上年增加1,079万元;变化的主要原因是:上级加大政府项目建设。上级补助收入年初预算0万元;事业收入年初预算0万元;经营收入年初预算收入0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元;其他收入年初预算收入0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:收入调整预算数为6,393.2492万元。

2019年,本部门年初预算支出3,603万元,比上年增加2,106万元,141%,变化化的主要原因是:收入增加。其中:基本支出年初预算1,124万元,比上年增加104万元,增长10%;项目支出年初预算2,479万元,比上年增加2,003万元,增长400%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:支出调整预算数6192.0321万元。

(二)收入支出预算执行情况

2019年收入实际完成6,393万元,比上年减少1,372万元,下降17%。其中:一般公共预算财政拨款收入完成2,524万元,减少1,695万元,下降40%;政府性基金财政拨款收入完成1,079万元,比上年减少706万元,下降39%。上级补助收入完成0万元;事业收入完成0万元;经营收入完成0万元;附属单位上缴收入完成0万元;其他收入完成2,790万元,比减少756万元,下降21%

2019年,本部门支出6,192万元,比上年增加6,192万元,变化的主要原因:上年结余。其中:基本支出完成1,124万元,比上年增减1,124万元,变化的主要原因:上年结余。项目支出5,068万元,比上年减少1,331万元,下降20.8%变化的主要原因:厉行节约,缩减项目人员经费完成1,080万元,比上年减126万元,下降10.48%,变化的主要原因:退休人员由人设部门管理;公用经费完成44万元,比上年减少减173万元,增下降79.71%,变化的主要原因:缩减开支

1.支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况:2019年“三公”经费完成89,000元。其中:因公出国(境)费完成0;公务接待费完成79,000元;公务用车购置及运行维护费完成10,000元。

2)会议费支出情况:2019年会议费完成173,876.5元。

3)培训费支出情况:2019年培训费完成94,786.49元。

三、资产负债情况分析

2019年末资产34,400,423.32元,比上年减少6,017,184元,减少的主要原因积极偿还债务

2019年末负债31,100,854.63元,比上年减8,029,354.4元,增减变化的主要原因是:防范政府债务风险,积极偿还债务

四、2019 年度部门决算表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

表6:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表7:政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

表8:机构运行信息表

见附件

2019年部门决算数据.xls


 

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