——2025年10月30日在市十八届人大常委会第二十七次会议上
市审计局局长 黄智勇
各位副主任、各位委员:
2025年8月29日,沅江市十八届人大常委会第二十六次会议听取了《关于2024年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,会上就审计报告指出问题提出了审议意见。为充分做好审计问题整改工作,市审计局在市委、市政府、市人大的支持协作下,完成了相关责任单位的督查指导工作,确保了问题按期整改、真改实改。
一、整改工作总体情况
截至2025年10月底,2024年市级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的33个问题中,立行立改问题17个,已全部完成整改,分阶段及持续整改问题16个,完成整改12个,其余4个已制定计划并有序推进。通过整改,收回财政资金22500万元,促进拨付14135.86万元,盘活存量资金1779万元,归还原渠道2.56万元,建章立制1项。
二、整改工作采取的主要措施
一是坚持审计整改销号机制。市审计局在审计检查报告、审计整改结果公告的基础上,建立审计问题整改清单,按不同的问题整改类型按时销号,做到问题不整改不销号、不规范不消号、不建章立制不消号。
二是坚持审计整改指导机制。市审计局坚持在审计业务会议制度的基础上,建立分类指导制度,主动对问题单位提供审计指导,并宣传相关财经政策法规,做到问题整改到位、法规宣传到位、制度制定到位。
三是坚持审计整改协同机制。市审计局成立专班与市人大财经委密切配合,主动接受审计问题整改监督指导,10月13日至15日对相关单位协同开展审计问题整改督导检查,强化了审计问题整改权威,加快了整改任务完成。
三、审计查出问题的整改情况
一是市级财政预算管理查出问题的整改情况。针对审计指出的违规出借财政资金、滞留滞拨上级专项资金、部分市级专项预算执行率不高等问题,财政部门通过收回借出资金和起诉相关企业、积极拨付资金,提高资金的使用效益、统筹收回市级专项资金等方式完成了整改。
二是部门预算执行查出问题的整改情况。针对审计提出的预算管理不规范、预算编制不完整、预算约束力不强等问题,相关部门单位通过调整账务、收回资金、规范资金管理等方式完成了整改。
四、审计整改后续工作安排
市审计局将持续加大工作力度,认真落实市人大常委会的审议意见,统筹推动各类问题依法依规落实整改,对尚未完成整改的4个问题,将持续开展跟踪检查,确保整改计划有序推进,并进一步压实整改责任,细化整改措施,推动整改落实。