沅江市水利局基层水管单位2022年部门预算说明 

索 引 号:4309810018/2022-1836082 发布机构:沅江市水利局 发文日期:2022-06-29 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

  根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求,现将沅江市基层水管单位2022年部门预算编制说明如下:

  一、 部门基本情况

  (一)职能职责

  (1)负责本单位固定资产及债务申报,年末编制年度财政决算报表及财务状况的说明。

  (2)负责本单位各项工作的正常运转,保证资金及时拨付到位,并监督检查本单位收支执行情况。

  (3)指导和监督本单位会计核算工作,监督和规范会计行为。

  (4)负责全单位财务管理工作的绩效考核评比。

  (5)承办沅江市财政局交办的其他事项。

  (二)、机构设置

  根据编委核定,基层水管站共设事业单位14个,全部纳入2022年部门预算编制范围。其14个事业单位分别为:城区水利事务中心、胭脂湖水利事务中心、南嘴水利事务中心、新湾水利事务中心、草尾水利事务中心、四季红水利事务中心、阳罗水利事务中心、黄茅洲水利事务中心、南大水利事务中心、漉湖水利事务中心、南洞庭水利事务中心、共华水利事务中心、泗湖山水利事务中心、茶盘洲水利事务中心。

  三、部门预算人员构成

  截止2022年1月(预算编制时间),基层水管站纳入部门预算编制872人(其中:实有在职185人,离退休人员687人) ,其他人员(分流)700人,遗属139人。

  四、2022年收支预算

  2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金等财政拨款收入。2022年单位预算收入3541.82万元,其中:一般公共预算拨款3541.82万元,纳入公共预算管理的非税拨款0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1231.094万元,主要是698万元专项纳入了水利局机关预算,部分基层单位编制人员已纳入局机关编制。

  (二)支出预算

  2022年单位预算支出3541.82万元,其中:

  1、按支出项目类别分:

  基本支出3541.82万元,分别为:人员经费支出3356.82万元,公用经费支出185万元,主要是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、按支出功能分类:

  2010301行政运行3381.39万元;

  2010201 住房公积金支出 160.43万元;

  3、按支出经济分类股目:

  工资福利支出2619.09万元;

  商品和服务支出185万元;

  对个人和家庭的补助支出737.73万元;

  2022年全年收支预算平衡。

  五、其他重要事项

  (一)基层水管站运行经费执行情况

  2022年单位的基层水管站运行经费一般公共预算拨款3541.82万元,比2021年预算减少1231.094万元,下降26.35%。减少原因为:2022年部分原属基层水管单位编制的人员纳入了水利局机关编制;原属基层水管站的698万元的单位专项纳入了水利局机关核算。

  (二)“三公”经费情况

  2022年,基层水管单位 “三公”经费财政拨款预算数15.5万元,其中:公务接待费15.5万元,公务用车购置费用0万元,公务用车运行维护费 0 万元。与2021年相比节约了3.5万元,原因是减少非必要的公务接待支出,节约开支。

  (三)一般性支出情况:2022年水利工程单位会议费预算9万元,主要用于本单位防汛工作会议、项目招标、评审会议等;差旅费预算10万元,主要用于防汛检查、项目督查、安全生产工作及水政行政执法工作等;办公费预算50万元用于干职工日常办公用品所需经费;维修(护)费预算20万元用于本单位日常水电维修等。

  (四)政府采购情况

  2022年,基层水管单位安排政府采购预算50万元,使用采购50万元,主要用于防汛砂石的调运和采购等。

  (五)国有资产占用使用情况

  截止2021年12月31日,基层水管单位资产占用使用情况通用设备33.95万元;专用设备8.09万元;家具用具25.06万元。

  (六)预算绩效评价情况

  2022年度,本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额3541.82万元,其中,基本支出3541.82万元,项目支出预算在水利局机关体现,具体绩效目标详见报表。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表(水管站).xlsx

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