2022年度益阳市生态环境局沅江分局部门决算

索 引 号:4309810018/2023-1864640 发布机构:生态环境局沅江分局 发文日期:2023-07-14 信息类别:综合政务 公开范围:全部公开 公开方式:政府网站

目 录

 

一、部门职责

二、机构设置及决算位构成

2022

一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支决算总表

五、一般公共预算财拨款支出决算

六、一般公共预算财拨款基本支出算明细表

七、政府性基金预算政拨款收入支决算表

八、国有资本经营预财政拨款支出算表

九、财政拨款三公经费支出决算

2022

一、收入支出决算总情况说明

二、收入决算情况说

三、支出决算情况说

四、财政拨款收入支决算总体情况

五、一般公共预算财拨款支出决算况说明

六、一般公共预算财拨款基本支出算情况说明

七、财政拨款三公经支出决算情况

八、政府性基金预算入支出决算情

九、关于机关运行经支出说明

十、一般性支出

一、关于政府采购支说明

二、关于国有资产占情况说明

三、关于2022年度预绩效情况的说



 

 

(一)会同同级有关门拟订生态境保护规划规范、制度, 经批准后组织; 会同同有关部门编并监督实施点区域、流 域、饮用水水地生态环境划和水功能划。

(二)负责统筹协调监督管理生环境保护工, 组织协调 境污染事故和态破坏事件调查处理, 导协调突发态环境事件 的应急、预警, 参与实生态环境损赔偿制度。

(三)负责监督管理排目标的落, 根据上级定污染物总 控制目标, 制定并监督施本辖区污物排放总量制计划及相 关措施, 监督施排污许可, 监督检污染物减排务完成情况 , 实施生态环保护目标责, 组织协应对气候变和温室气体 减排工作。

(四)负责环境污染治的监督管, 组织拟订辖区大气、 、土壤、噪声光、恶臭、体废物、化品、机动车的污染防治 管理制度并监实施; 会同关部门监督理饮用水水地生态环境 保护工作; 指导城乡生环境综合整工作, 监督业面源污染 治理工作; 指导区域大环境保护工, 组织实施域大气污染 联防联控协作制。

(五)指导协调和监生态保护修工作, 监督理对生态环 有影响的自然源开发利用动、重要生环境建设和态破坏恢复 工作; 指导协和监督各类 然保护地的态环境保护; 监督 野生动植物保、湿地生态境保护等工; 指导协调监督农村生 态环境保护, 督生物技术境安全, 生物物种(传资源)工 作, 组织协调物多样性保工作, 参与态保护补偿作。

(六)负责核与辐射全的监督管, 牵头核安工作协调机 有关工作, 核事故应急, 负责辐环境事故应处理; 监督



管理核设施和射源安全, 督管理核设、核技术应、电磁辐射 、伴有放射性产资源开发用活动中的染防治; 材料管制和 民用核安全设的设计、制、安装及无检验活动实监督管理。

(七)负责生态环境入的监督管, 组织实施态环境准入; 按规定审或审查开发设区域、规、项目环境响评价文件 。负责生态环监测工作, 织实施生态境执法监测

(八)协调配合做好央和省生态境保护督察关工作; 、协调、督促态环境保护察反馈问题改工作; 级有关部门 (单位)贯彻落生态环境保决策部署情、对生态环保护督察反 馈问题整改情、对党政”“一岗落实情进行督查督 办, 对贯彻落不到位、整不力的提请责。

(九)统一负责生态境保护综合政执法, 开展生态环 保护执法检查, 查处生环境违法问

(十)组织指和协调生态境宣传教育, 推动社组织和 公众参与生态境保护; 生态环境科工作, 组织态环境重大 科学研究和技工程示范。

(十一)完成生态环境局区县()、政府交办其他任 务。

(一)内设机设置

益阳市生态环局沅江分局设机构包括内设股室8分别 为:办公室、合协调股、事与财务股土壤与自然态股、水生 态环境股、大环境股、法 与宣传教育、行政审批。本部门 共有编制人数97人,实有人92人。

(二)决算单构成

益阳市生态环局沅江分局2022年部门决汇总公开单构成包 括:1益阳市态环境局沅分局本级 2市沅江生态境保护综 合行政执法大 3 益阳市江生态环境监



2022

 

收入支出决算总表


 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


公开01表 金额单位:万元


 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,396.87

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

16.50

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

1,664.11

八、社会保障和就业支出

39

115.18

 

9

 

九、卫生健康支出

40

57.25

 

10

 

十、节能环保支出

41

2,325.11

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

1.65

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

73.38

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 



 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

471.90

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

27

3,060.98

58

3,060.98

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

31

3,060.98

62

3,060.98


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


 

公开02表 金额单位:万元


 

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,060.98

1,396.87

0.00

0.00

0.00

0.00

1,664.11

206

科学技术支出

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

20699

其他科学技术支出

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

2069999

其他科学技术支出

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.50

208

社会保障和就业支出

115.18

97.85

0.00

0.00

0.00

0.00

17.33

20805

行政事业单位养老支出

97.85

97.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.85

97.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

2080799

其他就业补助支出

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.37

20808

抚恤

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16.96



 

2080801

死亡抚恤

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.80

2080899

其他优抚支出

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.16

210

卫生健康支出

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.91

38.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,325.11

1,168.39

0.00

0.00

0.00

0.00

1,156.72

21101

环境保护管理事务

1,625.56

1,076.04

0.00

0.00

0.00

0.00

549.52

2110101

行政运行

1,157.67

1,074.14

0.00

0.00

0.00

0.00

83.53

2110102

一般行政管理事务

50.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.25

2110199

其他环境保护管理事务支出

417.65

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

415.74

21103

污染防治

206.38

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186.38

2110399

其他污染防治支出

206.38

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

186.38

21104

自然生态保护

140.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

2110402

农村环境保护

140.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

21111

污染减排

32.34

32.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111102

生态环境执法监察

32.34

32.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

320.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320.83

2119999

其他节能环保支出

320.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

320.83

213

农林水支出

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.65

221

住房保障支出

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

471.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

471.90

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

241.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241.68

2290401

其他政府性基金安排的支出

241.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

241.68

22999

其他支出

230.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230.22

2299999

其他支出

230.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

230.22


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可存在尾数误差。



 

支出决算表


 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


公开03表 金额单位:万元


 

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,060.98

1,656.02

1,404.96

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

其他科学技术支出

16.50

16.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

115.18

115.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

97.85

97.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.85

97.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

15.80

15.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.16

1.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

38.91

38.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,325.11

1,163.49

1,161.62

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1,625.56

1,159.57

465.99

0.00

0.00

0.00

2110101

行政运行

1,157.67

1,157.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事务

50.25

0.00

50.25

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

417.65

1.90

415.74

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

206.38

3.92

202.46

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

206.38

3.92

202.46

0.00

0.00

0.00



 

21104

自然生态保护

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

32.34

0.00

32.34

0.00

0.00

0.00

2111102

生态环境执法监察

32.34

0.00

32.34

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

320.83

0.00

320.83

0.00

0.00

0.00

2119999

其他节能环保支出

320.83

0.00

320.83

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.65

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1.65

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1.65

0.00

1.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.38

73.38

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

471.90

230.22

241.68

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

241.68

0.00

241.68

0.00

0.00

0.00

2290401

其他政府性基金安排的支出

241.68

0.00

241.68

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

230.22

230.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

其他支出

230.22

230.22

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04


部门:益阳市生态环境局沅江分局


金额单位:万元


 

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨 款

政府性基金预算财政拨 款

国有资本经营预算财政拨 款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,396.87

一、一般公共服务支出

33

 

 

0.00

0.00



二、政府性基金预算财政拨 款

2

 

二、外交支出

34

 

 

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

97.85

97.85

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

57.25

57.25

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

1,168.39

1,168.39

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

73.38

73.38

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支 出

54

 

 

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支 出

58

 

 

0.00

0.00

27

1,396.87

59

1,396.87

1,396.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 



 

政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

32

1,396.87

64

1,396.87

1,396.87

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因 四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05


部门:益阳市生态环境局沅江分局


金额单位:万元


 

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

1,396.87

1,308.44

88.42

208

社会保障和就业支出

97.85

97.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

97.85

97.85

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.85

97.85

0.00

210

卫生健康支出

57.25

57.25

0.00

21011

行政事业单位医疗

57.25

57.25

0.00

2101101

行政单位医疗

38.91

38.91

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.34

18.34

0.00

211

节能环保支出

1,168.39

1,079.96

88.42

21101

环境保护管理事务

1,076.04

1,076.04

0.00

2110101

行政运行

1,074.14

1,074.14

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

1.90

1.90

0.00

21103

污染防治

20.00

3.92

16.08

2110399

其他污染防治支出

20.00

3.92

16.08

21104

自然生态保护

40.00

0.00

40.00

2110402

农村环境保护

40.00

0.00

40.00



 

21111

污染减排

32.34

0.00

32.34

2111102

生态环境执法监察

32.34

0.00

32.34

221

住房保障支出

73.38

73.38

0.00

22102

住房改革支出

73.38

73.38

0.00

2210201

住房公积金

73.38

73.38

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06


部门:益阳市生态环境局沅江分局


金额单位:万元


 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

936.98

302

363.47

307

0.00

30101

基本工资

414.07

30201

办公费

52.68

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

246.58

30202

印刷费

2.23

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

5.50

310

1.32

30106

伙食补助费

16.81

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.93

30205

水费

5.76

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.45

30206

电费

10.34

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1.95

30207

邮电费

7.48

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

37.30

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

7.43

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

1.32

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

59.89

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

96.52

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

9.24

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

12.94

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

6.68

30215

会议费

2.15

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.95

31013

公务用车购置

0.00



 

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

22.71

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

6.68

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

7.43

399

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

7.36

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

25.51

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

42.48

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

35.55

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

66.21

 

 

 

943.65

364.79


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


 

公开07表 金额单位:万元


 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。



 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表


 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


公开08表 金额单位:万元


 

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款三公经费支出决算表

 

部门:益阳市生态环境局沅江分局


 

公开09表 金额单位:万元


 

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

22.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22.71


注:本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能在尾数误差。





2022

 

2022年度收入3,060.98元。与上一度相比,收总计减 少1,558.39,下降33.74%主要原因项目减少,致非同级财 政拨款项目的入减少。

2022年度支出3,060.98元。与上一度相比,支总计减 少1,558.39,下降33.74%主要原因项目减少,致非同级财 政拨款项目的出减少。

2022年度收入3,060.98元,其中:政拨款收入1,396.87 万元,占45.63%上级补助0万元,占0%;事业收入0万元,占0% ;经营收入0元,占0%属单位上缴收0万元,占0%;其他收入 1,664.11万元54.37%

2022年度支出3,060.98元,其中:本支出1,656.02元 ,占54.1%目支出1,404.96元,占45.9%上缴上支出0万元 ,占0%;经营0万元,0%;对附属单补助支出0元,占0%

2022年度财政款收入总计1,396.87万元与上一年度比,财 政拨款收入总减少491.95元,下降26.05%主要原是项目支出 减少。

2022年度财政款支出总计1,396.87万元与上一年度比,财 政拨款支出总减少491.95元,下降26.05%主要原是项目支出 减少。

2022年度财政款支出1,396.87元,占年支出合计 45.63%。与上年度相比,政拨款支出491.95,下降 26.05%。主要因为项目支减少。



2022年度财政款支出1,396.87元,主用于以下方:社会 保障和就业支97.85万元7%;卫生健支出57.25元,占4.1% ;节能环保支1,168.39,占83.65%住房保障支73.38万元 ,占5.25%

2022年度财政款支出年初算数为1,271.99元,支决算数 为1,396.87,完成年初算的109.82%其中:

1

年初预算为97.85元,支决算为97.85元,完成年预算的 100%。决算数年初预算数致,我单位格按预算执决算。

2

年初预算为40.97元,支决算为38.91元,完成年预算的 94.97%。决算小于年初预数的主要原是:人员退和人员调出 ,减少医疗支

3

年初预算为24.46元,支决算为18.34元,完成年预算的 74.98%。决算小于年初预数的主要原是:人员退和人员调出 ,减少医疗支

4

年初预算为1,035.33元,支出决算为1,074.14元,完成年初 预算的103.75%决算数大年初预算数的要原因是:202110- 202212月工普调。

5

年初预算为0元,支出决1.9万元,算数大于年预算数 的主要原因是上年结转2021市环保重项目专项资1.9万元。

6



年初预算为0元,支出决20万元,决数大于年初算数 的主要原因是年中追加2022省级环保项资金(县执法补助) 20万元。

7

年初预算为0元,支出决40万元,决数大于年初算数 的主要原因是年中追加沅市草尾镇长村农村面源染综合治理 试点示范村建40万元。

8

年初预算为0元,支出决32.34万元决算数大于初预算 数的主要原因:年终结转2021年省级环专项资金32.34元。

9 年初预算为73.38元,支决算为73.38元,完成年预算的

100%。决算数年初预算数致,我单位格按预算执决算。

2022年度财政款基本支出1,308.44万元其中:人员943.65万元,基本支出的72.12%,主要括:基本工、津贴补贴 、伙食补助费绩效工资、关事业单位本养老保险费、职业年 金缴费、职工本医疗保险费、公务员疗补助缴费住房公积金 、其他工资福支出、生活助。公用经364.79万元占基本支出 的27.88%,主包括:信息络及软件购更新、办公、印刷费、 咨询费、水费电费、邮电、差旅费、修(护)费会议费、培 训费、公务接费、劳务费委托业务费工会经费、利费、其他 交通费用、其商品和服务出。

2022年度经费财政款支出预算25万元,支决算为 22.71万元,成预算的90.84%其中:

因公出国(境费支出预算0万元,支出算为0万元决算数 与预算数一致我单位严格预算执行决,因公出国境)费支出 与上年持平。



公务接待费支预算为25,支出决算22.71万元,成预 算的90.84%算数小于预数的主要原是厉行节约压缩三公经 费开支 ,与年相比减少2.18元,下降8.76%,下降主要原因是 本着厉行节约紧日子的原,压缩三公费的开支。

公务用车购置支出预算为0万元,支出决0万元,成预算 的100%,决算与预算数一,我单位严按预算执行算,公务用 车购置费支出上年持平。

公务用车运行护费支出预0万元,支决算为0,决算 数与预算数一,我单位严按预算执行算,公务用运行维护费 支出与上年持

2022年度经费财政款支出决算,公务接待支出决 算22.71万元100%,因出国(境)费出决算0,占0%,公 务用车购置费运行维护费出决算0万元0%。其中

1、因公出国(境费支出决算0万元,全年排因公出国境 )团组0个,0人次,我2022年度因公出国()费支出。

2、公务接待费支决算为22.71元,全年共待来访团组170 个、来宾6,970次,主要各级环保督查乡镇生态环对接、环 保执法等发生接待支出。

3、公务用车购置及运行维护支出决算为0元,其中:务 用车购置费0元,购置公用车0辆。公用车运行维0万元, 截至20221231日,我单开支财政拨的公务用车有量为0辆 。我单位2022度无公务用购置费及运维护费支出

益阳市生态环局沅江分局2022年度没有府性基金收,也没 有使用政府性金安排的支,并已公开表。

2022年本部门关运行经费364.79万元,上年决算增17.35 万元,增长4.99%主要原是因单位迁移公费、印刷,维修费 等有所增加。

2022年度本单支出会议费2.15万元,用召开固废、业面源 污染防治工作会议开支,150人,内为固废、农面源污染



工作座谈;开培训费0.95元,用于污源自动监测训,人数50 人;无节庆、会、论坛、事等活动开

益阳市生态环局沅江分局2022年度政府购支出总额13.2元 ,其中:政府购货物支出0万元、政府采工程支出0元、政府采 购服务支13.2万元。授予小企业合同3.2万元占政府采购支 出总额24.24%,其中:授小微企业合3.2,占政府采购 支出总额的24.24%货物采授予中小企合同金额占物支出金额 的100%,工程购授予中小业合同金额工程支出金0%,服务 采购授予中小业合同金额服务支出金0%

截至20221231日,益阳生态环境局江分局共有0辆 (台),其中副部(省)及以上领导0辆、主要导干部用 车0辆、机要信用车0辆、急保障用车0、执法执勤0辆、特 种专业技术用0辆、其他0辆;单位50万元以通用设备0 台(套);单100万元()以上专用设0台(套)

2022

1、空气质量到国家二级准。市城区环空气质量优率为 92.6% 2、水境质量持续好。今年111月,小河嘴南嘴、万子 湖3个国控断水质总磷平浓度0.050mg/L首次达到家地表水类水质,实现史性改善突3、农村境综合整治得实效。完 成新湾、南嘴4镇共30农村生活污水理目标,安分散式污 水治理设施14986。近三共完成289级黑臭水体理,其中投 入500多万元于四季红镇雀洪村中心渠臭水体治理入围2022 年全国黑臭水治理典型案8个农村千以上集中式用水源全 部按规范化要完成整治。 4、省级生态明建设示范创建进入评 审。 5、年度出环境问题部完成整改2022年需完整改销号的 突出生态环境题共10个,全部完成。利剑行动排查出风险 隐患问题93全部采取措消除风险隐6、省定夏季攻势任务全部完成



1、部门整体出绩效管理识有待提高;2、预算控制作有待 加强;3、单日常运转所公用经费预算足;4、不预计的专项 资金需求不能时安排预算


 

指财政当年拨的资金。包一般公共预财政 拨款和政府性金财政拨款

指事业单位从管部门和上单位取得的财政 补助收入。

事业单位开展业业务活动辅助活动所取的收 入。

事业单位在专业务活动及辅助活动之外展非 独立核算经营动取得的收

指事业单位附属独核算单位按有关规定 上缴的收入。

指除上述政拨款收入事业收入经营 收入等以外收入。

指事业单位在用当财政拨收 入事业收入他收入以安排当年 支出的情况下使用以前年积累的事业金(事业单当年收支相 抵后按国家规提取、用于补以后年度支差额的基)弥补本年 度收支缺口的金。

指以前年度尚未完、结转到本按有关规定 继续使用的资

指事业单位规定从非财政助结余中分的事业基 金和职工福利金等。

指本年度或以前年预算安排、客观条件发 生变化无法按计划实施,要延迟到以年度按有关定继续使用 的资金。

指为保障机正常运转、完日常工作任而发生的 人员支出和公支出。



指在基本支之外为完成特行政任务和业发展目 标所发生的支

指事业单位专业业务活动其辅助活动外开展非 独立核算经营动所发生的出。

按照党中央、务院有关文及部门预算理有 关规定,经费包括公出国(境费、公务用购置及运行 费和公务接待。(1)因出国(境)费指单位工作员公务出 国(境)的住宿费、旅费、食补助费、费、培训费支出。(2 )公务用车购及运行费,单位公务用购置费(含辆购置税) 及租用费、燃费、维修费过路过桥费保险费等支。(3)公 务接待费,指位按规定开的各类公务待(含外宾待)支出。

指为保障行政位(含参照务员法管理事业 单位)运行用购买货物和务的各项资,包括办公印刷费、邮 电费、差旅费会议费、福费、日常维费、专项材及一般设备 购置费、办公房水电费、暖费、物业理费、公务车运行维护 费以及其他费

 

2022整体绩效自评报告.pdf

 

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