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2026 年中国共产党沅江市纪律检查委员会部门预算公开

发布时间:2026-05-20 09:09 来源:沅江市纪委监委 作者:办公室
2026 年中国共产党沅江市纪律检查委员会部门预算公开


第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支
出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支
出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分
类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分
类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中国共产党沅江市纪律检查委员会的主要职责是:
负责全市党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法;
规履行监督、执纪、问责职责;在市委领导下组织开展巡察工
作;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置
职责;负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐
败宣传教育工作;完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。
(二)机构设置
市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关
名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。内设办公室、
组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、
第一至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室共 16
个部室。下设信息中心 1 个事业机构和 10 个派驻纪检监察组。
二、部门预算单位构成
中国共产党沅江市纪律检查委员会部门只有本级,没有其
他二级预算单位,因此,纳入 2026 年部门预算编制范围的只有
中国共产党沅江市纪律检查委员会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有
资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单
位资金。2026 年本部门收入预算 1876.15 万元,其中:一般公
共预算拨款 1876.15 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国
有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00
万元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入
0.00 万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00
万元,上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00
万元,其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 209.92
元,上升 12.60%,主要是人员工资福利的增加。
(二)支出预算:2026 年本部门支出预算 1876.15 万元,
其中:一般公共服务支出 1762.15 万元,住房保障支出 113.99
万元。支出较去年增加 209.92 万元,上升 12.60%,主要是人员
增加,相应的公用经费等增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026 年本部门一般公共预算拨款支出 1876.15 万元(含上
级财政补助 0.00 万元),其中:一般公共服务支出 1762.15 万
元,占 93.92%;住房保障支出 113.99 万元,占 6.08%。具体安
排情况如下:
(一)基本支出:2026 年本部门基本支出预算数 1604.73
万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生
的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办
公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026 年本部门项目支出预算 271.41 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的
支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,
其中:C2026 年退休人员节假日补助 4.83 万元,主要用于完善
社会保障体系,提高退休人员的生活水平,做好退休人员的资
金保障;B 反腐倡廉宣传教育、涉密专网、廉政教育基地运行维
护及办案专项经费 15.80 万元,主要用于通过发挥电视、报刊、
广播、新媒体等作用,报道先进典型、工作特色亮点,开展广
泛宣传;涉密专网维护服务费;廉政教育基地正常运作开支;B
清廉沅江建设工作专项 20.00 万元,主要用于用于弘扬廉洁文
化,构建多元化廉洁文化教育阵地;C2026 年公务交通补贴
76.78 万元,主要用于保障干部在公务出行时的交通费用;D2026
年三定履职支出 114.00 万元,主要用于确保“三定”方案明确
的核心职能全面落实,公众服务对象满意度提升;E 纪委办案经
费 40.00 万元,主要用于办案开支。
五、政府性基金预算支出
2026 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026 年本部门机关运行经费 267.20万元,比上年预算增加 10.40 万元,上升 4.05%,主要是人员的
增加,使公用经费相应增加。
(二)“三公”经费预算:2026 年本部门“三公”经费预
算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购
置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公
务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2026
年“三公”经费预算较 2025 年减少 17.00 万元,主要是落实中
央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《益阳市党
政机关公务活动“零接待”实施办法(试行)》规定等刚性要求,
从严压缩三公经费,推行公务活动零接待制度。
(三)一般性支出情况:2026 年本部门会议费预算 11 万元,
拟召开沅江市十三届纪委六次全会会议,人数 230 人,内容为
市十三届纪委六次全体会议;培训费预算 11 万元,拟开展纪检
系统干部业务能力培训培训,人数 170 人,内容为学习办案技
巧等知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2026 年本部门政府采购预算总额 0
万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 0 万元;
服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2025
年 12 月底,本部门共有公务用车 5 辆,其中,机要通信用车 0辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 5 辆,特种专业技术用
车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026
年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急
保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标
管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 1876.15 万
元,其中,基本支出 1604.73 万元,项目支出 271.41 万元,具
体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三
公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务
用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及
燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等等支出。

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