当前位置:
首页
> 本级巡视巡察情况
2026 年中共沅江市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开
发布时间:2026-05-20 15:59
来源:中共沅江市委巡察工作领导小组办公室
2026 年中共沅江市委巡察工作领导小组办公室部门预算公开
目 录
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2026 年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按
政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支
出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的
补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支
出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分
类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分
类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2026 年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
中共沅江市委巡察工作领导小组办公室的主要职责是:
根据市委巡察工作领导小组的决策和部署,统筹、协调、
指导市委巡察组对市委工作部门、市政府工作部门、人民团体、
市管企事业单位、镇场街道、部分村(社区)党组织领导班子
及成员进行巡察。
(二)机构设置
我办内设股室 2 个,所属股级事业单位 1 个。
二、部门预算单位构成
中共沅江市委巡察工作领导小组办公室部门只有本级,没
有其他二级预算单位,因此,纳入 2026 年部门预算编制范围的
只有中共沅江市委巡察工作领导小组办公室本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有
资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单
位资金。2026 年本部门收入预算 311.75 万元,其中:一般公共
预算拨款 311.75 万元,政府性基金预算拨款 0.00 万元,国有资本经营预算拨款 0.00 万元,社会保障基金预算资金 0.00 万
元,财政专户管理资金收入 0.00 万元,上级财政补助收入 0.00
万元,事业收入 0.00 万元,事业单位经营服务收入 0.00 万元,
上级单位补助收入 0.00 万元,附属单位上缴收入 0.00 万元,
其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年增加 48.12 万元,上升
18.25%,主要是人员工资福利的增加和人员经费的增加。
(二)支出预算:2026 年本部门支出预算 311.75 万元,其
中:一般公共服务支出 296.60 万元,住房保障支出 15.14 万元。
支出较去年增加 48.12 万元,上升 18.25%,主要是人员工资福
利的增加和人员经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2026 年本部门一般公共预算拨款支出 311.75 万元(含上级
财政补助 0 万元),其中:一般公共服务支出 296.60 万元,占
95.14%;住房保障支出 15.14 万元,占 4.86%。具体安排情况如
下:
(一)基本支出:2026 年本部门基本支出预算数 211.48 万
元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的
各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公
费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2026 年本部门项目支出预算 100.27 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的
支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,
其中:B2026 年巡察专项经费 75.00 万元,主要用于组织开展巡
察,共巡察 26 个左右单位党组织的工作任务;C2026 年公务交
通补贴 9.27 万元,主要用于行政人员公务交通补贴;D2026 年
三定履职支出 16.00 万元,主要用于对三定方案职责内的工作
支出。
五、政府性基金预算支出
2026 年本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026 年本部门机关运行经费 35.20
万元,比上年预算增加 4.80 万元,上升 15.79%,主要是人员增
加。
(二)“三公”经费预算:2026 年本部门“三公”经费预
算数为 0.00 万元,其中,公务接待费 0.00 万元,公务用车购
置及运行费 0.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公
务用车运行费 0.00 万元),因公出国(境)费 0.00 万元。2026年“三公”经费预算与 2025 年持平,主要是单位无“三公”经
费支出(无公务接待、无公车、无因公出国(境))。
(三)一般性支出情况:2026 年本部门会议费预算 2 万元,
拟召开单位各项会议,人数 100 人,内容为巡察工作相关会议、
办公室相关会议等;培训费预算 2 万元,拟开展巡察业务培训,
人数 80 人,内容为巡察业务知识的培训等;未举办节庆、晚会、
论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况:2026 年本部门政府采购预算总额 10
万元,其中,货物类采购预算 10 万元;工程类采购预算 0 万元;
服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至 2025
年 12 月底,本部门共有公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0
辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用
车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026
年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急
保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,
其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值 50 万元
以上通用设备 0 台,单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 311.75 万
元,其中,基本支出 211.48 万元,项目支出 100.27 万元,具
体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三
公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务
用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及
燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位
公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙
食费、培训费、公杂费等等支出。

